 
                            2024年的時候預繳你需要填寫,然后匯算清繳的時候納稅調(diào)減

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    你好,目前遇到一個問題在申報19年企業(yè)所得稅的時候,企業(yè)所得稅收入少確認了60多萬,經(jīng)過核查是屬于月末會計少結(jié)轉(zhuǎn)了60多萬,現(xiàn)在我進行企業(yè)企業(yè)所得稅納稅修改,增加收入了,如若不調(diào)整成本就會存在要上稅,但是有一張19年12月的發(fā)票我做到了20年1月份的賬里面,現(xiàn)在要怎么處理比較妥當~
老師,以前年度有張發(fā)票我作廢了,可系統(tǒng)沒有作廢,增值稅報表中已經(jīng)申報了,企業(yè)所得稅報表中沒有申報,導致兩個報表數(shù)字不對,今年稅局讓我修改了企業(yè)所得稅報表,讓我在企業(yè)所得稅報表中先確認收入,也交了企業(yè)所得稅稅金和滯納金,在讓我把這張發(fā)票沖紅,我開了沖紅發(fā)票,現(xiàn)在申報過不去,怎么辦
老師好,公司2020年12月開過100萬發(fā)票,稅率3%,現(xiàn)在大家對賬,收到90萬,10萬明確不給了,那財務這邊直接沖銷當期收入,減少企業(yè)所得稅,還是計提壞賬損失,專項申報呢?這樣操作可以減少企業(yè)所得稅,那之前交過的增值稅現(xiàn)在是否可以再開紅字發(fā)票沖銷,現(xiàn)在稅率是6%了。
老師,我有個問題:有一家公司,23年10月成立的,12月開了對公賬戶,開了一張發(fā)票1萬,但是前會計沒建賬,23年四季度增值稅按收入報的,企業(yè)所得稅填了個收入,填了個利潤-1260,其他都沒數(shù)。匯算清繳也報了,我不打算去改23的數(shù)了,想從24年1月重新給他建賬。問題來了:24年1月收到了12月開的1萬發(fā)票的回款,我現(xiàn)在該怎么做這筆分錄?還有我不管23年的賬了這樣可以嗎?謝謝
老師你好,建筑2023年下發(fā)了一個風險,涉及2022年和2023年成本收入差異過大,當時你們更正了2022年的企業(yè)所得稅年報,補交了幾千元稅款,但由于2023年所開的發(fā)票當時甲方未付款,也未進行企業(yè)所得稅匯算,所以當時未做處理,現(xiàn)在上面要求進行處理,所以你們要提供2023年的全部成本資料,如果與2023年企業(yè)所得稅年報數(shù)據(jù)一致則無需更正年報,如果不一致則要更正。你要盡快過來處理一下,這是專管員給我發(fā)的問題,我該如何應對呢?稅務系統(tǒng)里面只有開具發(fā)票金額,沒有成本發(fā)票金額,主要成本是人工費,已在個稅系統(tǒng)里面申報,開具收入發(fā)票298萬了,么有成本發(fā)票,人工費是200萬,現(xiàn)在和我申報的差成本金額差73萬,我用手撕發(fā)票代替可以嗎?讓專管員看。說白了虛增加了73萬成本金額。
 
                請教老師,出口業(yè)務當月最后一天報關(guān),出口發(fā)票來不及開,只能開在次月可以嗎?
老師,個體工商戶的增值稅也是季度30萬內(nèi)免稅嗎?
老師好!咨詢下,作為采購方,公司入庫庫存商品,除了入庫單,還需要其他證明資料嗎?入庫單上一般必須具備哪些要素,簽字人員或印章要求?
老師好,請問增值稅電子普票(高速通行費)電子稅務局勾選平臺上發(fā)票下載不了,不下載直接勾選,也可入帳的吧(自制單子附在記帳憑證后面),可以不
老師 辦公出門打滴滴,開具的客運服務費普票中有3%進項稅率,為什么在稅務局待抵扣進項稅中沒有呢
您好,老師我問下殘保金是怎么算的。24年全年一共申報了226人其中有一百多人都是臨時工只申報一個月要怎么算全年在職職工人數(shù)
老師受益人備案,個人獨資企業(yè)不需要做么?
老師成品油批發(fā)增值稅的稅負率是多少?
扣的稅款在電子稅務局上怎么查一下
公司未營業(yè)一直零申報的需要做受益人備案嗎,免于填報的那種
這樣操作的話,就和財報利潤表收入對不上了,系統(tǒng)也提示改財報。
那就用一個方法,增值稅和所得稅都在2024年繳納,然后你紅沖的影響2025年的收入,降低2025年的增值稅和所得稅。
那都在24年的話,現(xiàn)在就多交企稅并還有滯納金,25年又在退企稅,不是不劃算嗎?有沒有什么規(guī)定文件,是按老師前面說的操作,調(diào)減,也是合理合規(guī)的?
對的是的,不劃算,可這樣不會出現(xiàn)預警 因為數(shù)據(jù)系統(tǒng)那邊增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,容易預警, 根據(jù)權(quán)責發(fā)生制需要調(diào)整會算清剿,就是根據(jù)這個依據(jù)
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。