1借庫存商品10000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額1300 貸應(yīng)付票據(jù)11300
1:MM公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%.本月將50000元交存銀行,2:得銀行匯票。3:采購員持票去外地采購材料一批,并交來增值稅專用發(fā)票,貸款金額為40000元增值稅稅額6400元戶要求】編制取得銀行匯票存款、。1:CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%.2:1月4日,CB公司從ZH公司購人5A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款為60000元,增值稅稅額為9600元,共計69600元。5A材料已驗收入庫,按實際成本核算。合同規(guī)定該批材料的付款條件為“2/10,1/20,n/30”。【要求】根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料,編制1月4日購入材料;1月4-13日、1月14-23日、1月24日以后三段不同時期支付貨款的會計分錄?!灸康摹?:CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%.9月1日,該公司采用銀行承兌匯票方式購人4C材料一批,價款150000元,增值稅稅額24000元。4C材料已驗收入庫,按實際成本核算。該銀
1:【資料】MM公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%.本月將50000元交存銀行,。得銀行匯票。采購員持票去外地采購材料一批,并交來增值稅專用發(fā)票,貸款金額為40000元增值稅稅額6400元。材料入庫后余款退回原開戶銀行。【要求】編制取得銀行匯票存款、購買材料和退回余款的會計分錄。2:【目的】練習(xí)應(yīng)付賬款的核算?!举Y料】CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%.1月4日,CB公司從ZH公司購人5A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款為60000元,增值稅稅額為9600元,共計69600元。5A材料已驗收入庫,按實際成本核算。合同規(guī)定該批材料的付款條件為“2/10,1/20,n/30”?!疽蟆扛鶕?jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料,編制1月4日購入材料;1月4-13日、1月14-23日、1月24日以后三段不同時期支付貨款的會計分錄。3:【目的】練習(xí)應(yīng)付票據(jù)的核算?!举Y料】CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%.9月1日,該公司采用銀行承兌匯票方式購人4C材料一批,價款150000元,增值稅稅額24000元。4C材料已驗收入庫,按實際成本核算。該銀
CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.購入5A材料一批,買價10000元,增值稅稅額1300元,合計11300元。5A材料驗收入庫,開出銀行承兌匯票一張,面額為11300年,付款期限為兩個月。兩個月后,通過銀行付清銀行承兌匯票款。暫不考慮銀行手續(xù)費問題。2.按合同規(guī)定,該公司將向WX公司發(fā)出3Q產(chǎn)品一批,價款額為40000元,增值稅稅為5200元。同時,向WX公司預(yù)收部分貨款20000元,其余款項交貨后付清。3.購入2B材料一批,增值稅專用發(fā)票上載明:價款30000元,增值稅稅額3900元。付款條件為“2/10,n/30”。2B材料已入庫。要求:1.根據(jù)業(yè)務(wù)1編制開出票據(jù)以及付款的會計分錄2..根據(jù)業(yè)務(wù)2編制預(yù)收部分貨款、發(fā)貨、對方企業(yè)補付貨款時的會計分錄3.根據(jù)業(yè)務(wù)3,按總價法編制購買材料,10內(nèi)付款;30日付款的會計分錄
【資料】CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。9月1日,該公司采用銀行承兌匯票方式購人4C材料一批,價款150000元,增值稅稅額19500元。4C材料已驗收人庫,按實際成本核算。該銀行承兌匯票的期限為5個月。暫不考慮銀行手續(xù)費問題。【要求】根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù)資料編制采購材料、票據(jù)到期支付票據(jù)款、票據(jù)到期無力支付票據(jù)款的會計分錄。
【資料】CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):1.購入5A材料一批,買價10000元,增值稅稅額1300元,合計11300元。5A材料驗收人庫,開出銀行承兌匯票一張,面額為11300元,付款期限為兩個月。兩個月后通過銀行付清銀行承兌匯票款。暫不考慮銀行手續(xù)費問題。2.按合同規(guī)定,該公司將向WX公司發(fā)出3Q產(chǎn)品一批,價款額為40000元,增值稅稅為5200元。同時,向WX公司預(yù)收部分貨款20000元,其余款項交貨后付清。要求:編制會計分錄
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
借應(yīng)付票據(jù)11300 貸銀行存款11300
2-1借原材料30000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額3900 貸應(yīng)付賬款33900
2-2借應(yīng)付賬款33900 貸銀行存款33300 財務(wù)費用600
2-3借應(yīng)付賬款33900 貸銀行存款33900