你好 采購材料 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付票據(jù) 票據(jù)到期支付票據(jù)款 借:應付票據(jù),貸:銀行存款 票據(jù)到期無力支付票據(jù)款 借:應付票據(jù),貸:應付賬款?
1:MM公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%.本月將50000元交存銀行,2:得銀行匯票。3:采購員持票去外地采購材料一批,并交來增值稅專用發(fā)票,貸款金額為40000元增值稅稅額6400元戶要求】編制取得銀行匯票存款、。1:CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%.2:1月4日,CB公司從ZH公司購人5A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款為60000元,增值稅稅額為9600元,共計69600元。5A材料已驗收入庫,按實際成本核算。合同規(guī)定該批材料的付款條件為“2/10,1/20,n/30”?!疽蟆扛鶕?jù)以上經(jīng)濟業(yè)務資料,編制1月4日購入材料;1月4-13日、1月14-23日、1月24日以后三段不同時期支付貨款的會計分錄?!灸康摹?:CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%.9月1日,該公司采用銀行承兌匯票方式購人4C材料一批,價款150000元,增值稅稅額24000元。4C材料已驗收入庫,按實際成本核算。該銀
1:【資料】MM公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%.本月將50000元交存銀行,。得銀行匯票。采購員持票去外地采購材料一批,并交來增值稅專用發(fā)票,貸款金額為40000元增值稅稅額6400元。材料入庫后余款退回原開戶銀行?!疽蟆烤幹迫〉勉y行匯票存款、購買材料和退回余款的會計分錄。2:【目的】練習應付賬款的核算?!举Y料】CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%.1月4日,CB公司從ZH公司購人5A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價款為60000元,增值稅稅額為9600元,共計69600元。5A材料已驗收入庫,按實際成本核算。合同規(guī)定該批材料的付款條件為“2/10,1/20,n/30”。【要求】根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務資料,編制1月4日購入材料;1月4-13日、1月14-23日、1月24日以后三段不同時期支付貨款的會計分錄。3:【目的】練習應付票據(jù)的核算。【資料】CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為16%.9月1日,該公司采用銀行承兌匯票方式購人4C材料一批,價款150000元,增值稅稅額24000元。4C材料已驗收入庫,按實際成本核算。該銀
資料:CB公司為增值稅一般納稅人,通用稅率13%。9月1日,這公間采用銀行承兌匯票方式購人4C材料一批,價數(shù)150000元,增值我形瓶19500元。4C材料已驗收入庫,按實際成本核算。該銀行承兌匯票的期限為5個月。暫不考慮銀行手續(xù)費問題。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務資料編制采購材料、票據(jù)到期支付票據(jù)款、票據(jù)到助無力支付票據(jù)款的會計分錄。
【資料】CB公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。9月1日,該公司采用銀行承兌匯票方式購人4C材料一批,價款150000元,增值稅稅額19500元。4C材料已驗收人庫,按實際成本核算。該銀行承兌匯票的期限為5個月。暫不考慮銀行手續(xù)費問題。【要求】根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務資料編制采購材料、票據(jù)到期支付票據(jù)款、票據(jù)到期無力支付票據(jù)款的會計分錄。
【目的】練習應付票據(jù)的核算?!举Y料】B公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。9月1日,該公司采用銀行承兌匯票方式購入C材料一批,價款150000元,增值稅稅額19500元。C材料已驗收入庫,按實際成本核算。該銀行承兌匯票的期限為5個月。交納銀行承兌手續(xù)84.75元(含稅,增值稅率6%)。【要求】根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務資料編制支付銀行承兌手續(xù)費、釆購材料、票據(jù)到期支付票據(jù)款、票據(jù)到期無力支付票據(jù)款的會計分錄。
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?