你好!其實(shí)這個(gè)就看稅務(wù)局認(rèn)定,如果認(rèn)定是21年的業(yè)務(wù),就會(huì)讓你們更正申報(bào)去年的增值稅和所得稅,還要交滯納金
老師我在申報(bào)增值稅是系統(tǒng)給我?guī)肓藬?shù)字但我有無票收入要怎樣加上呢
老師你好,總公司是一般納稅人,分公司為小規(guī)模納稅人,所得稅匯總納稅,這樣可以嗎
老師,我們是13%的一般納稅人,我們營業(yè)范圍有技術(shù)咨詢,之前開這個(gè)開技術(shù)咨詢開了13%,現(xiàn)在開技術(shù)咨詢能開6%的嗎
政府補(bǔ)助 退回 存在尚未攤銷的遞延收益的,沖減相關(guān)遞延收益賬面余額,超出部分計(jì)入當(dāng)期損益,如何寫分錄,能舉個(gè)具體例子嗎
樣品免費(fèi)寄給主播的,怎么入賬
你好,像每個(gè)月12000應(yīng)發(fā)工資,從今年1月開始發(fā),每個(gè)月都是扣210稅,這個(gè)月就要交630.我是想問下,為什么不能每個(gè)月按照3%來算呢,不是有個(gè)月的稅表嗎?就是不要按照累計(jì)。
請(qǐng)問自產(chǎn)的茶葉免稅嗎?茶葉哪種是深加工
報(bào)關(guān)費(fèi)貨代公司代開 報(bào)關(guān)行不開票的@wonhv?,能退稅嗎
勞務(wù)派遣工工資會(huì)計(jì)分錄處理
個(gè)體戶開了一個(gè)糧店。有從開業(yè)到現(xiàn)在所有進(jìn)貨的金額,有銷售營業(yè)額,沒有建賬的情況下,怎么知道盈虧?
老師,之前我們購入新設(shè)備,是使用設(shè)備半年對(duì)方再開票,對(duì)方設(shè)備廠家會(huì)不會(huì)存在上述風(fēng)險(xiǎn)呢。
您好!是有的。是有這樣的風(fēng)險(xiǎn)