同學(xué)你好, 勞務(wù)維修——是其他公司給您 公司提供的勞務(wù)維修?
老師我單位是勞務(wù)派遣公司差額納稅,這張發(fā)票怎樣作帳,增值稅申報(bào)表怎么填寫
小規(guī)模納稅人在稅務(wù)局代開的增值稅專用發(fā)票怎么做賬??按1%繳納了增值稅分錄怎么寫?
出口公司,收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,員工報(bào)賬的,勞務(wù)維修。我該怎么做賬。怎么寫分錄。增值稅納稅表怎么填寫
一般納稅人,勞務(wù)派遣的公司,交增值稅的部分開專票,工資社保部分開普票。這種開票方式,發(fā)票做賬時(shí)分錄怎么寫?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),分錄怎么寫?
老師好,稅控維修費(fèi)用共計(jì)645元,收到兩張發(fā)票,一張普票280元,一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票價(jià)稅合計(jì)365元,做賬怎么做 申報(bào)應(yīng)該怎么申報(bào),請(qǐng)老師給出詳細(xì)分錄 和申報(bào),謝謝
分公司和總公司合并報(bào)表匯算清繳,怎么申報(bào)
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
是員工報(bào)賬的,車輛維修。
同學(xué)你好,是員工報(bào)賬的,車輛維修?!囀枪镜倪€是員工的?
你好,員工的
同學(xué)你好 借,管理費(fèi)用一福利費(fèi)? 貸,應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi) 借,應(yīng)付職工薪酬一福利費(fèi) 貸,庫(kù)存現(xiàn)金等;
稅額這些不用寫嗎?我勾選發(fā)票的時(shí)候怎么勾選呢?我的增值稅表該怎么填寫
同學(xué)你好 稅額這些不用寫嗎?——不需要 我勾選發(fā)票的時(shí)候怎么勾選呢?——將這張發(fā)票選擇不抵扣勾選 這項(xiàng); 我的增值稅表該怎么填寫——不需要填寫?