你好,增值稅是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留抵
老師,我們銷售額是3525630.3元(銷項(xiàng)稅額394099.04 營(yíng)業(yè)收入是3031531.26元),采購(gòu)金額是2872940.04元(進(jìn)項(xiàng)稅額242374.98元,采購(gòu)成本2630565.1元)進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)差額是151724.06元(應(yīng)該繳納的增值稅), 老師我想問(wèn)一下減去該交增值稅后的利潤(rùn)怎么算,我是用營(yíng)業(yè)收入減去采購(gòu)成本再減去差額繳納的增值稅剩余249242.14元。 還是應(yīng)該用銷售額減去采購(gòu)金額后再見(jiàn)去增值稅差額得到400966.2元
你好:請(qǐng)問(wèn)增值稅是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)后的金額*稅率交?還是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)后的金額*稅率后再減去費(fèi)用的金額呢?謝謝
老師,一般納稅人,上期有留抵稅額,當(dāng)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)再減去上期留抵稅后還有應(yīng)交稅費(fèi),那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄里,“應(yīng)交增值稅-未交增值稅的金額=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)"來(lái)確定嗎
你好老師,麻煩問(wèn)一下,服務(wù)費(fèi)抵扣280 在科目表余額上 抵減稅額上是280元 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)到未交增值稅上的是寫未抵減金額還是抵減后的金額
老師好,一般納稅人,應(yīng)交增值稅是不是,銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額。然后再減去留底稅額呢?謝謝
老師,您好!我想問(wèn)下稅金和附加登記明細(xì)賬 應(yīng)交稅費(fèi)~城市維護(hù)費(fèi)、教育費(fèi):地方教育費(fèi)借貸關(guān)系登在一起嗎?謝謝
你好,請(qǐng)問(wèn)社保公司至少要交一個(gè)人嗎?因?yàn)楣締T工都不愿意交,所以目前公司一個(gè)人都沒(méi)有交,這樣可以嗎?
老師,24年處理固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)的折舊,在做A105080納稅調(diào)整表中,那個(gè)本年折舊金額是用計(jì)提的總額減去結(jié)轉(zhuǎn)的折舊額的數(shù)據(jù)填嗎?比如折舊了100萬(wàn),處置時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)借方10萬(wàn),填本年折舊攤銷額是寫90萬(wàn)對(duì)嗎?
甲公司一般納稅人,4月增值稅進(jìn)項(xiàng)45000,4月銷項(xiàng)為43000元,那么4月增值稅申報(bào)抵43000,留抵2000元,如,賬如何做
員工工裝是否屬于合理支出?能否對(duì)公轉(zhuǎn)賬?
稅務(wù)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更了 工商那邊沒(méi)有變更對(duì)于財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人來(lái)說(shuō)有影響嗎
我們的辦公室和車都是老板名下的可不可以寫個(gè)租賃合同,房租和車最多能寫多少的租金?要去交稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)關(guān)于發(fā)票開(kāi)具規(guī)范的文件是什么意思就是包含建筑服務(wù)發(fā)票跟不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票必填信息,貨物銷售需要有規(guī)格型號(hào)要求的
小規(guī)模公司連續(xù)開(kāi)票超500萬(wàn),會(huì)強(qiáng)制成為一般納稅人嗎?
老師您好,想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 公司7月份認(rèn)繳注冊(cè)資本100萬(wàn)(分別為A股東70,B股東30) 7月收到B股東投資款11萬(wàn)元,已經(jīng)全部入賬實(shí)收資本,已經(jīng)繳納印花稅 同年11月公司的認(rèn)繳金額變更為10萬(wàn),這時(shí)候11月的賬務(wù)如何處理好一點(diǎn),轉(zhuǎn)回給股東處理可以嗎,還是如何
增值稅可以從所得稅中扣除嗎?
增值稅不影響利潤(rùn)的
請(qǐng)問(wèn)廣告費(fèi)可以抵銷項(xiàng)稅嗎?就是可以抵增值稅嗎?謝謝
你好, ?一般納稅人取得專票可以抵扣,除了集體福利和個(gè)人消費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,免稅項(xiàng)目除外