你好,計算增值稅應(yīng)納稅額=(150000%2B8080)/(1%2B增值稅稅率)*增值稅稅率
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2018年2月銷售貨物,開具普通發(fā)票,取得收入30900元,當(dāng)月購進貨物取得增值專用發(fā)票,進項稅額為300元,請計算該納稅人2月增值稅的應(yīng)納稅額
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年6月銷售貨物取得收入53 000元,本月購進商品30 000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額3 900元。計算該其當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
2-、某商業(yè)零售企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2020年5月購進貨物(商品)取得普通發(fā)票,共計支付金額|20000元;本月銷售貨物取得零售收入共計150000元,另外取得包裝費8080元。請計算其應(yīng)納稅額。
群星商店為增值稅小規(guī)模納稅人主要從事日用百貨批發(fā)和零售業(yè)務(wù),十月份發(fā)生以下購銷業(yè)務(wù),⑴購進貨物并取得普通發(fā)票共計支付金額120000元⑵對外銷售取得零售收入150000元,另外收取包裝費8080元⑶,將自己使用過的某貨用面包車對外銷售,取得收入4500元。 ①對上述業(yè)務(wù)進行會計處理 ②計算群星商店當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅
某商業(yè)零售企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2023 年第一季度購進貨物(商品)取得普發(fā)票,共計支付金額 120000元;本季度銷售貨物取得零售收入含稅共計350000 元,該企業(yè)第一季度應(yīng)繳納的增值稅是多少?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?