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某商業(yè)零售企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2023 年第一季度購進貨物(商品)取得普發(fā)票,共計支付金額 120000元;本季度銷售貨物取得零售收入含稅共計350000 元,該企業(yè)第一季度應(yīng)繳納的增值稅是多少?

2023-11-02 08:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-02 08:42

350000/1.01*1% 如果考慮優(yōu)惠政策的話,這一個。

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快賬用戶4449 追問 2023-11-02 08:47

那分錄就是 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣子吧

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齊紅老師 解答 2023-11-02 08:48

小規(guī)模是應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 這個未交增值稅是一般納稅人的。

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350000/1.01*1% 如果考慮優(yōu)惠政策的話,這一個。
2023-11-02
你好,計算增值稅應(yīng)納稅額=(150000%2B8080)/(1%2B增值稅稅率)*增值稅稅率
2022-06-28
你好,同學(xué)。你這個題是要計算需要繳納的增值稅嗎?
2021-04-19
(7000-5000)×3%-105 算出來的金額再×8月
2019-06-29
你好,則該商業(yè)企業(yè)第三季度的增值稅應(yīng)納稅額=206000/1.03*3%%2B41200/1.03*3%%2B3萬*3%%2B144200/1.03*3%
2022-10-21
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