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老師請教下,之前有咨詢您關(guān)于2021年12月份有開了份發(fā)票給客戶漏登記入賬,款是2022.1月收到的,您讓我2022.1補分錄 借銀行存款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 我年度報表申報時要增加這筆漏記吧?在營業(yè)收入增加這筆錢是嗎

2022-06-01 17:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-01 17:11

你好在納稅調(diào)整明細表 收入其他 填寫稅收金額。

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快賬用戶9026 追問 2022-06-01 17:29

年度財務(wù)報表申報的時候要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2022-06-01 17:30

財務(wù)報表不用修改的,還是按照你第四季度申報的來就行。

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快賬用戶9026 追問 2022-06-01 17:30

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-06-01 17:30

不用客氣,工作愉快。

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你好在納稅調(diào)整明細表 收入其他 填寫稅收金額。
2022-06-01
你好,你之前賬上做收入沒有申報增值稅???需要去更正之前申報,今年沒有差額不需要再做賬了,
2021-07-06
首先,2023年賬上應(yīng)補做無票收入,以確保與稅務(wù)申報表一致。然后,根據(jù)2023年12月客戶需要發(fā)票并補開發(fā)票的情況,應(yīng)進行以下分錄修改: 1.沖減原來的無票收入分錄: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(紅字) 1.記錄開票收入: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2024-06-18
你好,如果用以前年度損益調(diào)整科目的話,是需要同時修改上年年報的資產(chǎn)負債表和利潤表的,利潤表修改主營業(yè)務(wù)收入,資產(chǎn)負債表需要修改應(yīng)收賬款,應(yīng)交稅費以及未分配利潤。
2021-06-17
同學(xué)你好 因為小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整科目 所以就這樣直接紅沖了 借未分配利潤(紅字),貸預(yù)付款項(紅字),借未分配利潤,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸預(yù)付款項 這個就是直接在今年里面單獨做了進項 調(diào)減了去年的預(yù)付賬款
2021-03-09
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