您好!可以的。系統(tǒng)里面有就可以了
老師,這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票但有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我做了零申報(bào),這樣可以的嗎?我做了零申報(bào)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)勾選認(rèn)證哦,現(xiàn)在可以勾選認(rèn)證嗎?
我在發(fā)票勾選認(rèn)證平臺(tái)勾選的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)有好幾張專(zhuān)票是對(duì)方公司開(kāi)給我們公司的專(zhuān)票 但是目前還沒(méi)見(jiàn)到發(fā)票回來(lái) 這些發(fā)票我要賬務(wù)處理嗎 然后對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要認(rèn)證嗎
老師好,如果稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方是不是無(wú)法在勾選平臺(tái)進(jìn)行勾選認(rèn)證,現(xiàn)在紅沖需要對(duì)方把發(fā)票退回來(lái)嗎
老師好!對(duì)方給開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)票,但是票還沒(méi)拿回來(lái),可以勾選認(rèn)證嗎
老師好!進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)回來(lái),已經(jīng)認(rèn)證勾選了,該怎么做賬呢?
老師這道題的計(jì)算結(jié)果為啥和稅法規(guī)定的凈殘值沒(méi)有關(guān)系呢,這道題我不會(huì),希望下次出現(xiàn)類(lèi)似得題不要再錯(cuò)了
老師,收到專(zhuān)管員老師發(fā)來(lái)如下信息: 你企業(yè)收到個(gè)人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)未按規(guī)定申報(bào)增值稅,請(qǐng)核實(shí)后按收到手續(xù)費(fèi)日期的所屬期更正申報(bào)增值稅?。?! 請(qǐng)問(wèn)怎么更正,謝謝!
這個(gè)怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費(fèi),開(kāi)票開(kāi)的是服務(wù)費(fèi),入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營(yíng)店的營(yíng)業(yè)收入要怎么記賬呀
發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入金額錯(cuò)誤,少記了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師,為什么債務(wù)籌資會(huì)穩(wěn)定公司的控制權(quán)呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報(bào)表,收入,今年是負(fù)數(shù)發(fā)票,收入為負(fù)數(shù),所得稅也成了負(fù)數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開(kāi)來(lái)發(fā)票餐飲服務(wù).餐飲1200元.請(qǐng)問(wèn)怎么做帳?謝謝!
提前勾選了怎么做分錄呢
你好!一樣的。借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
發(fā)票回來(lái)后再怎么做分錄呢
你好!借原材料等?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款