1,借,銀行存款 貸,專項應付款 2,借,其他應收款 貸,銀行存款 3,借,專項應付款 貸,其他應收款 借,x費用 貸,營業(yè)外收入 4,借,生物資產,原材料,農業(yè)生產成本 貸,銀行存款 5,借,銀行存款 貸,實收資本
老師,我們公司是做農業(yè)全程托管的。 1.由我們做擔保,農業(yè)合作社向銀行貸款,可是貸的亂銀行是直接把錢打到了我們的賬戶。這個我怎么做會計分錄 2.我們購買了,種子,化肥,農藥,這個我怎么做分錄,使用時候又要怎么做分錄。 3.糧食成熟后,我們把糧食賣掉,這個收入其實是歸合作社的,但是收入還是會打到我們的賬戶里。我們扣除還銀行的貸款,扣除合作社支付我們的托管費后,剩下的款會轉給合作社的賬戶里,這個我要怎么做分錄。
1.合作社收到撥款,專款專用怎么做賬? 2.這個??畈缓弦?guī)專到法人賬戶,怎么寫分錄? 3.法人用個人賬戶支付專款專用,如挖機租賃費怎么分錄? 4.合作社購買樹苗,化肥,租賃費怎么做分錄 5庫存現金收到合作社股東投資,怎么分錄。謝謝老師|????)っ? 喜歡你?
1.宏達公司為增值稅一般納稅人,適用13%稅率。6月份發(fā)生經濟業(yè)務如下:(1)1日,購入A材料一批,共3000公斤,單價30元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅稅額為11700元,材料已驗收入庫,貨款以銀行存款支付。(2)2日,購入B材料一批,共15噸,不含稅單價4000元,取得專用發(fā)票,材料已驗收入庫,款項尚未支付。另企業(yè)以銀行存款支付購貨運費5450元并取得運費專用發(fā)票。(3)5日,在發(fā)票綜合服務平臺勾選抵扣上月取得的2張專用發(fā)票,稅額15600元。(4)7日,收到某投資者作為投資轉入的機器一臺,雙方協(xié)商確定的價值為220000元(假定價格公允),取得投資方提供的專用發(fā)票,注明價款200000元,增值稅額為26000元。(5)8日,一臺生產設備損壞,委托某修理廠修理,以銀行存款支付修理費,取得專用發(fā)票注明金額7000元。(6)12日,購入一間倉庫,取得專用發(fā)票注明價款500000元,款項用銀行存款支付。(7)15日,將上月購入的H產品給員工發(fā)放福利,H產品賬面成本為8000元。編寫會計分錄(題目雖然不完整,但是只要求寫前七個的會計分錄,不影響。謝謝老師?。。?/p>
這是新公司,5月5號稅務報道。 ① 5月8號收到2張5月8號開的進項發(fā)票,1張是管理費進項專票稅額273.4元已支付金額,一張是租賃3個月的進項普票稅額是627.55元已支付金額。 ② 5月個稅是133.89元。 ③ 購買空調5月23號已打款,空調合同里顯示的1張進項專票稅額是1443元,另外1張進項專票稅額180元,這2稅額給人家打款了不過沒收到發(fā)票呢,不過2張進項稅費總額是1443+180=1623元這個數。 ④ 然后是還一個裝修合同總額是7萬多錢,不過這次只支付了40%,剩余的錢合同里是顯示竣工之后再支付,已支付40%的進項專票稅合同里沒顯示按百分之幾的稅率,如果按9%稅率的話進項專票稅額為2608.164元。 至今為止銷項發(fā)票一張沒開出去呢,需要總部給我們分公司打多少錢?分公司賬戶沒錢 ⑤然后印花稅的話下月正常0申報嗎?這種情況印花稅下月寫5月賬單記會計分錄的時候寫什么合適?怎么操作老師
河南長江種植合作社是一家2016年成立的農民專業(yè)合作社,2021年有關固定資產核算的部分經濟業(yè)務如下:(1)1月5日,合作社以存款3000元購買水泵一臺,取得銷售方開具的增值稅普通發(fā)票,用現金支付運雜費、安裝費350元。原始憑證(2)2月10日,合作社購買電腦一臺,用銀行存款支付價款5000元,取得銷售方號額設具的增值稅普通發(fā)票。(3)5月4日,合作社建辦公室3間,用銀行存款購各種材料,價值30000元,用現金支付工人工資6000元、運雜費4000元,現建成投入使用。(4)6月18日,合作社收到市科委捐贈的全新電腦一臺,價值6000元。(5)7月29日,合作社出售農用車一臺,賬面價值3000元,已提折舊2000元,出售時,用現金支付清理費400元,雙方協(xié)議價1000元,款項已收。問題:編制相關會計分錄。老師這5小問的會計分錄咋寫
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢您~
注銷稅務,其中個稅,沒申報的需要補申報嗎,
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉賬單號金額修改了財務能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內帳違法嗎?
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
老師,沒有其他應收款的科目
沒有其他應收款科目,資產類沒有嗎?