1.借銀行貸其他應(yīng)付款 2.借原材料貸銀行存款 3.以你們名義貸款?不是吧
老師,我們公司是做農(nóng)業(yè)全程托管的。 1.由我們做擔(dān)保,農(nóng)業(yè)合作社向銀行貸款,可是貸的亂銀行是直接把錢打到了我們的賬戶。這個我怎么做會計分錄 2.我們購買了,種子,化肥,農(nóng)藥,這個我怎么做分錄,使用時候又要怎么做分錄。 3.糧食成熟后,我們把糧食賣掉,這個收入其實是歸合作社的,但是收入還是會打到我們的賬戶里。我們扣除還銀行的貸款,扣除合作社支付我們的托管費后,剩下的款會轉(zhuǎn)給合作社的賬戶里,這個我要怎么做分錄。
我公司承包一個企業(yè)的職工食堂,然后公司又出租給商戶,企業(yè)職工吃飯刷卡的錢先是收到企業(yè)的卡里,每月企業(yè)把職工吃飯的營業(yè)額扣除水電費和房租后返還給我們,我們做借:現(xiàn)金或者銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,替商戶墊的水電費和房租,做其他應(yīng)收款-替商戶墊水墊費 房租 貸 現(xiàn)金,這樣對嗎?我們收商戶的管理費用怎么做分錄,我們付給商戶的營業(yè)款時怎么做分錄,謝謝
你好,上個月收到了a公司一筆借款10萬。然后會計分錄是借,銀行存款,貸,其他應(yīng)付賬款。這個月與a公司合作給我們這邊支付了一個二百萬的項目,但是上個月還欠貴公司10萬,貴公司直接從這個項目的200萬金額扣除,打款進(jìn)來190萬。這個賬務(wù),會計分錄是借,銀行存款190萬。其他應(yīng)付款10萬,貸,主營業(yè)務(wù)收入200萬。那我們就得給他們開200萬的發(fā)票,那會計分錄怎么寫呀?算是這個項目賬務(wù)結(jié)束了呀?
#提問#想咨詢下,我們單位貸款批下來后,直接把款打到供應(yīng)商帳戶(銀行讓簽個采購合同大于貸款金額),通過什么方法再把款給我們轉(zhuǎn)回來,好呢 這錢沒買東西,只是走了個形式 我們這是流動資金貸款,購買原材料的,所以銀行打到供應(yīng)商帳戶要怎樣做這個賬呢?老師具體分錄給寫一下吧!如果企業(yè)直接把銀行打過去的錢轉(zhuǎn)到我們單位公戶?具體 我們和對方分別怎么做分錄?做往來的話,那這筆錢我們不能用于購買其他材料了,只能沖往來賬。
老師,我們公司這個業(yè)務(wù)比較繞 我先一點一點跟你說啊 1、我們是快遞公司 大客戶來寄件的時候我們一般會收取他們一部分購買面單的錢 也就是預(yù)收款,收到時 我借銀行 貸預(yù)收 2、客戶從我們這里寄件出去結(jié)算給我們運費時,可能我們會多扣客戶的預(yù)付款,也就是說原本客戶預(yù)付款是100,運費是90,但實際我們扣了客戶預(yù)付款110,分錄是 借應(yīng)收賬款-20 借預(yù)收110 貸主營收90。 3、現(xiàn)在因為客戶寄件售后的一些問題,導(dǎo)致我們要退客戶一部分售后款,比如要退客戶10塊(還是以上面例子),但客戶要求把我們要補給客戶的款項20和售后款10全部充成面單款(也就是客戶預(yù)付款)。這個分錄我就不會做了 ,麻煩老師幫我看看這剩下的分錄要怎么做,另外我前面1和2的分錄正確嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
親,我在做題時,只要是遇到(影響年度營業(yè)利潤金額為多少?)都不會算,我應(yīng)該什么辦呀 z中級
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價轉(zhuǎn)讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點到月末處理怎么撤回
合伙企業(yè)申報經(jīng)營所得是是不是,匯算出稅法上的應(yīng)納稅所得額乘以各自比例申報
簡單的說,我們是和合作社有業(yè)務(wù)往來。就是農(nóng)業(yè)全程托管,包括,耕,種,管,收,銷整個過程進(jìn)行管理。開始階段,合作社會向銀行貸款,貸下的款銀行是直接打到了我們的賬戶的。我們會用這個貸款,購買種子,化肥,農(nóng)藥,農(nóng)機(jī),經(jīng)過耕種以后收獲糧食。 賣糧食的收入,其實都是合作社的。我們也就收個托管費。賣糧食的收入,我們把托管費扣掉,再還銀行的貸款和利息后,把剩下的轉(zhuǎn)給合作社。老師這個要怎么做賬記分錄
不是我們的名義貸的款,我們是做擔(dān)保的,但是錢會直接打到我們的賬戶上,
那你就借銀行貸其他應(yīng)收款 借其他應(yīng)收款貸銀行 這是扣款還款的分錄
老師這以下都要怎么做賬記分錄 1.銀行的貸款打到我們的賬戶 2.用銀行存款購買種子,化肥,農(nóng)藥, 3.賣糧食的收入也打到我們的賬戶 4.用賣糧食的錢還銀行的貸款 5,賣糧食的錢扣除了托管費,扣出了銀行的貸款和利息后,剩下的轉(zhuǎn)給合作社
1.借銀行貸其他應(yīng)付款 2.借原材料貸銀行存款 3.借銀行貸其他應(yīng)付款 4.借其他應(yīng)付款貸銀行存款 5.借其他應(yīng)付款貸銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入這樣做
非常感謝您老師,這問題困擾我好久了。
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老師,我以后還想找您,從哪里可以再找到您??!
直接會計問提問就可以的,每天都在
老師,還有 1.使用化肥種子農(nóng)藥的時候,要怎么做會計分錄 2.支付臨時工人的工資,報銷一些農(nóng)場產(chǎn)生得費用這個要怎么做分錄啊
借生產(chǎn)成本貸原材料 2.借生產(chǎn)成本-勞務(wù)費用 借管理費用等 貸銀行存款
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老師,賣糧食的收入要扣除購買種子化肥農(nóng)藥的錢,扣除托管費用,扣除支付銀行的貸款和利息后才能轉(zhuǎn)給合作社,我忘了和您說還要扣除購買種子化肥農(nóng)藥了,這個要怎么做分錄, 2.領(lǐng)用種子化肥農(nóng)藥時要怎么做分錄?
那你就借原材料貸其他應(yīng)付款 然后收入給他打款的時候扣出來
1.主營業(yè)務(wù)收入要繳納增值稅,這個怎么記分錄啊 2.種植糧食我們購買了保險,怎么做分錄啊 3.后期因為自然災(zāi)害原因,保險公司賠付了又要怎么做分錄呢
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項 這樣做 2.借生產(chǎn)成本-保險費用貸銀行存款 3.借銀行貸其他應(yīng)收款 沖減虧損之后多賠付的金額計入營業(yè)外收入
老師,第一問,借銀行存款,不就是銀行存款增加了嗎?老師這個我不太懂 第三問,貸其他應(yīng)收款,是應(yīng)收誰的款啊!這個也不懂
對,你不是問收入的分錄嗎? 3.其他應(yīng)收款就是保險公司的,二級科目是保險公司
你這個問題九點十四就要結(jié)束了,我下班了,如果沒有及時回復(fù)你再重新提問一下