你好在12月份一次計(jì)提就可以了,然后在一月份繳納
老師,我們是一家合伙企業(yè),2020年的年終獎(jiǎng)是2021年1月份計(jì)提的,2021年2月份申報(bào)并發(fā)放的。1、那么2021年的年終獎(jiǎng)可以在2021年12月份計(jì)提嗎?2、那么申報(bào)呢?年終獎(jiǎng)一年只能申報(bào)一次,2022年1月份申報(bào)的話,申報(bào)的還是12月份的工資啊,年終獎(jiǎng)可以申報(bào)嗎?還是說年終獎(jiǎng)要在2022年2月份申報(bào)呢?
老師房產(chǎn)稅我們這里是按年繳納,每年的1月份申報(bào)繳納,那在平時(shí)要每個(gè)月計(jì)提嗎?還是到12月份一起計(jì)提一次就可以了?
老師請(qǐng)問房產(chǎn)稅2023年1月份時(shí)申報(bào)2022年下半年的,稅費(fèi)在2023年1月份繳納,稅費(fèi)是要在2022.12月份計(jì)提,還是計(jì)入申報(bào)納稅當(dāng)期?
您好老師,我們公司去年的個(gè)稅申報(bào)是按照每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)的,但是賬上是按照每月應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提的。但是今年我們修改了申報(bào)方式,改成了按照計(jì)提數(shù)申報(bào)個(gè)稅,導(dǎo)致23年一月份發(fā)的22年12月的工資是在23年一月份申報(bào)的,這樣匯算清繳時(shí)工資薪金需要調(diào)整嗎
老師,我這家公司是3月份才成立的,現(xiàn)在還沒有業(yè)務(wù)發(fā)生,那我現(xiàn)在做4月份的賬,里面有計(jì)提了一個(gè)員工的工資1500,4月份就開始繳納醫(yī)社保1471.8,現(xiàn)在5月份申報(bào)4月份的個(gè)稅,也是零申報(bào)不用繳納個(gè)稅,如果這個(gè)員工先不發(fā)工資每個(gè)月只是計(jì)提這個(gè)動(dòng)作,那賬上可以掛多久,正常情況下是計(jì)提工資下個(gè)月就發(fā)了,那現(xiàn)在就是先只計(jì)提不發(fā)工資,但是每月都有零繳納個(gè)稅,這樣最多可以掛幾個(gè)月
以我們和分包方簽了合同 是包工包料 但是材料購買是分包方借錢給我們我們用公戶支付的 材料費(fèi)發(fā)票我們?nèi)〉昧?那分包方給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票就可以了對(duì)吧
現(xiàn)金流量表編制:收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,的具體公式請(qǐng)列明一下,謝謝
老師這道題怎么算的?沒看出來0.6哪來的
老師您好,出口企業(yè),開票掛應(yīng)收賬款,如果當(dāng)月沒有收匯,是不是月末需要調(diào)匯確認(rèn)損益,轉(zhuǎn)月收匯了,也需要確認(rèn)匯兌損益,結(jié)匯的時(shí)候還需要確認(rèn)一下匯兌損益?
農(nóng)村商業(yè)銀行的行別是什么,怎么備不了案
老師 請(qǐng)問一下 贊助產(chǎn)品。只需要 記賬 借銷售費(fèi)用。廣告費(fèi) 貸 營業(yè)外收入。 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候 直接 其他業(yè)務(wù)成本。貸庫存商品嗎
收到的稅費(fèi)返還,具體指哪些?具體有公式或者科目列舉全面一點(diǎn),謝謝
我給公司墊付了購物卡的錢和招待用煙酒錢,我報(bào)銷可以直接用公戶轉(zhuǎn)給我嗎
會(huì)計(jì)通過“應(yīng)付職工薪酬”科目核算的有哪些???只要是用在員工身上的,都可以通過這個(gè)科目嗎?而且,二級(jí)科目可以自行設(shè)定
現(xiàn)金流量表編制:銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金要減去計(jì)提的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備,請(qǐng)問是減去壞賬準(zhǔn)備的期初減去期末還是減去壞賬準(zhǔn)備的期末減去期初
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老師這個(gè)是每年都是固定資產(chǎn)不含稅金額?70%?0.012這樣就算繳納嗎?
你好,如果是小規(guī)?;蛘呤切⌒臀⒗髽I(yè)的話,可以減半。
謝謝老師,幫忙看看這兩個(gè)分錄對(duì)嗎?借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅。。借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅。
這兩個(gè)分錄哪個(gè)也不對(duì),應(yīng)該是借稅金及附加 貸、應(yīng)交稅費(fèi)、房產(chǎn)稅、土地使用
非常感謝老師
不用客氣,工作愉快
老師這個(gè)月買辦公室時(shí)繳納是碶稅做固定資產(chǎn),印花稅先計(jì)提一筆對(duì)吧?,但是稅費(fèi)單契稅和印花稅在一張上面,可以復(fù)印一下分開做憑證嗎?
契稅和印花稅一塊都做到固定資產(chǎn)里面就可以的。
印花稅也做到固定資產(chǎn)原值里面嗎?
對(duì)的是的對(duì)的是的。