你好選擇第一個和第三個
A公司2018年度取得主營業(yè)務收入1000萬元,其他業(yè)務收入500萬元,投資凈收益100萬元;發(fā)生主營業(yè)務成本600萬元,其他業(yè)務成本300萬,稅金及附加50萬元,銷售費用80萬元,管理費用50萬元,財務費用20萬元,本年度確認的所得稅費用125萬元。要求:做出A公司2018年12月31日結賬收入、費用到“本年利潤”賬戶的會計分錄
企業(yè)銷售材料一批價款1萬元,增值稅銷項稅額1700元。貨款及相關稅費采用商業(yè)匯票結算,收到面額11,700元的商業(yè)承諾會票一張應編制的會計分錄中,可能涉及的應記應貸科目及相應金額是A借記應收票據(jù)科目11,700元B,借記應交稅費科目1700元,C貸記主營業(yè)務收入科目1萬元,D貸記應交稅費科目1700元。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2×21年應交的各種稅費分別為:增值稅700萬元,消費稅300萬元,城市維護建設稅70萬元,房產(chǎn)稅20萬元,車船稅10萬元,所得稅500萬元,上述各種稅金應記入“稅金及附加”賬戶的金額為A.1070萬元B.400萬元C.1100萬元D.370萬元
月企業(yè)主營業(yè)務收入為2500萬元,消費稅率為5%,計提消費稅。A借記“稅金及附加”125萬元B借記“銷售費用”125萬元C貸記“應交稅費”125萬元D貸記“銀行存款”125萬元
月企業(yè)主營業(yè)務收入為2500萬元,消費稅率為5%,計提消費稅。A借記“稅金及附加”125萬元B借記“銷售費用”125萬元C貸記“應交稅費”125萬元D貸記“銀行存款”125萬元
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計確認了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
晚上好老師,計提工資時計提個人所得稅么,分錄怎么寫
老師我是個體工商戶,我是高挖機的,我請來的挖機師傅的工資應該怎么走
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,分錄怎么做
本財年發(fā)現(xiàn)上一財年多計提稅金,本財年應該如何沖銷
公司購入車輛公司收到機動車發(fā)票,車輛用于銷售人員跑業(yè)務,和接待客戶,能夠抵扣
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,最后如果有免抵稅額,需要繳納附加稅,那么,這個免抵稅額還需要結轉到下個月嗎?
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