你好,上述各種稅金應(yīng)記入“稅金及附加”賬戶的金額=300萬%2B70萬%2B20萬%2B10萬=400萬?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年應(yīng)交的各種稅金為:增值稅300萬元,消費(fèi)稅100萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅50萬元,房產(chǎn)稅10萬元,車船稅2萬元,印花稅1萬元,個(gè)人所得稅80萬元。上述各項(xiàng)稅金應(yīng)計(jì)入稅金及附加的金額為 163萬元。消費(fèi)稅不是只在對外銷售的時(shí)候才計(jì)入稅金及附加,自產(chǎn)自用的時(shí)候不計(jì)入,題目里沒說是對外銷售還是自產(chǎn)自用,那消費(fèi)稅為什么要算進(jìn)去?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年實(shí)際已交納稅金情況如下:房產(chǎn)稅850萬元,消費(fèi)稅150萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅70萬元,車船稅0.5萬元,耕地占用稅1.5萬元,所得稅120萬元。上述各項(xiàng)稅金應(yīng)記入\\\\"應(yīng)交稅費(fèi)\\\\"科目的金額是( )萬元。 A.1 190 B.1 190.5 C.1 191.5 D.1 192
一、單項(xiàng)選擇題1、某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2013年應(yīng)交的各種稅金如下:增值稅700萬元,消費(fèi)稅(全部為銷售應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)生)300萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅60萬元,教育及附加費(fèi)10萬元,房產(chǎn)稅20萬元,所得稅費(fèi)用500萬元。上述各項(xiàng)稅金應(yīng)計(jì)入營業(yè)稅金及附加的金額為()萬元。A、70B、370C、90D、4602、下列日常經(jīng)營活動涉及的稅金中,計(jì)入營業(yè)稅金及附加科目的是()。A、營業(yè)稅、增值稅B、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加C、消費(fèi)稅、增值稅D、印花稅、消費(fèi)稅
3.單選題某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年應(yīng)交的各種稅金為:增值稅300萬元,消費(fèi)稅100萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅50萬元,房產(chǎn)稅10萬元,車船稅2萬元,印花稅1萬元,個(gè)人所得稅80萬元,上述各項(xiàng)稅金中,應(yīng)計(jì)入稅金及附加的金額為()萬元A543B243C163D463
【判斷題】房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè),確認(rèn)當(dāng)期因銷售房地產(chǎn)而應(yīng)交納的土地增值稅,應(yīng)通過“稅金及附加”借方科目核算。()(2021年)【單選題】某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年應(yīng)交的各項(xiàng)稅金為:應(yīng)交增值稅420萬元,銷售應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)交消費(fèi)稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅55萬元,房產(chǎn)稅10萬元,車船稅5萬元,印花稅1萬元,個(gè)人所得稅150萬元。上述各項(xiàng)稅金中應(yīng)計(jì)入稅金及附加的金額為()萬元。A.821B.251C.671D.656
小規(guī)模公司的營業(yè)執(zhí)照注銷流程是哪些?
請問有經(jīng)驗(yàn)的老師,公司是酒店提供住宿、餐飲服務(wù)的,收到從小規(guī)模處購進(jìn)的3%農(nóng)產(chǎn)品專票需要確認(rèn)按按票面稅額抵扣還是按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣?謝謝!
組織盤點(diǎn)大會,盤點(diǎn)方面成本核算要提什么要求讓其他部門提供
老師,請問一下我看到2023.10月的增值稅銀行支付了1萬多,但是沒有計(jì)提增值稅,現(xiàn)在要調(diào)賬的話要怎么寫分錄吖?
#提問#請問建安發(fā)票需要部分沖紅寫什么理由最合理?
老師,您好,我們公司在外面租了個(gè)人房東的房子,然后租金是5000元,房東他個(gè)人繳納了個(gè)稅+房產(chǎn)稅金額是120元,然后房繳納的這個(gè)120元的稅,要求 要我們公司承擔(dān),然后我們公司對公支付了租金+稅費(fèi)錢給房東,總計(jì)是5120元,那這個(gè)租金5000元是有發(fā)票的,120元沒有發(fā)票,這個(gè)到時(shí)入賬怎么入,做無票處理嗎,然后年度匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增嗎
請問老師公司提供租賃服務(wù),購入相應(yīng)的租賃資產(chǎn)應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?
@樸老師,老師您好!就像您說的我轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,是做壞賬損失的名義轉(zhuǎn)進(jìn)去對吧?然后把轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的這部分讓老板簽字,老師,您有這個(gè)模板嗎?可以發(fā)我一份不?
老師你好,請問一下,法人繳納實(shí)收資本款項(xiàng),將備注寫成了注資款,可以嗎?
老師即有消費(fèi)稅又有增值稅,計(jì)提附加稅的時(shí)候只從消費(fèi)稅及附加稅申報(bào)表上取數(shù)就可以了,對嗎