同學你好 銷項稅=300*9%%2B22.6/1.13*13%=29.6 進項稅=1.04
某面粉廠為增值稅一般納稅人,2021年5月份生產銷售面粉,取得不含稅銷售收入300萬元,銷售2017年購入的機器設備取得含稅收入22.6萬元,當月購進生產工具取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款是1.04萬元 工具已經(jīng)入庫。求增值稅銷項稅進項稅
某面粉廠為增值稅一般納稅人,2021年5月份生產銷售面粉,取得不含稅收入300萬元,銷售2017年購入機器設備取得含稅收入22.6萬元,放購進生產工具取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款是1.04萬元,工具已入庫。1、五月份應該納入的增值稅2、5月份銷項稅3、可扣的進項稅額4、該面粉廠購進生產工具,計算可抵扣進項稅額5、計算銷項稅額
某服裝生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務:(1)向外地商貿公司銷售服裝,貨已發(fā)出,辦妥托收手續(xù),開具了增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入800萬元,取得運輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付銷貨運費30萬元;(2)銷售給小規(guī)模納稅人一批服裝,開具普通發(fā)票取得含稅銷售收入79.1萬元;(3)為一劇團加工定做演出服裝,收取加工費和稅金共計11.3萬元;(4)零售庫存積壓面料取得含稅收入16.95萬元;(5)委托商場代銷一批服裝取得代銷清單上注明的含稅銷售收入63.28萬元;(6)購進面料取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額130萬元、增值稅稅額16.9萬元,當月發(fā)票通過勾選認證;(7)月末進行盤點時發(fā)現(xiàn),當月因管理不善造成上月購進的面料被盜,該批面料(已抵扣進項稅額)賬面價值為24萬元,其中運費成本4萬元;(8)上期留抵進項稅額6.5萬元。要求:請計算服裝企業(yè)2021年5月應繳納的增值稅。
某服裝生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務:(1)向外地商貿公司銷售服裝,貨已發(fā)出,辦妥托收手續(xù),開具了增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入800萬元,取得運輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付銷貨運費30萬元;(2)銷售給小規(guī)模納稅人一批服裝,開具普通發(fā)票取得含稅銷售收入79.1萬元;(3)為一劇團加工定做演出服裝,收取加工費和稅金共計11.3萬元;(4)零售庫存積壓面料取得含稅收入16.95萬元;(5)委托商場代銷一批服裝取得代銷清單上注明的含稅銷售收入63.28萬元;(6)購進面料取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額130萬元、增值稅稅額16.9萬元,當月發(fā)票通過勾選認證;(7)月末進行盤點時發(fā)現(xiàn),當月因管理不善造成上月購進的面料被盜,該批面料(已抵扣進項稅額)賬面價值為24萬元,其中運費成本4萬元;(8)上期留抵進項稅額6.5萬元。要求:請計算服裝企業(yè)2021年5月應繳納的增值稅。
某服裝生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務:(1)向外地商貿公司銷售服裝,貨已發(fā)出,辦妥托收手續(xù),開具了增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售收入800萬元,取得運輸部門開具的增值稅專用發(fā)票,注明支付銷貨運費30萬元;(2)銷售給小規(guī)模納稅人一批服裝,開具普通發(fā)票取得含稅銷售收入79.1萬元;(3)為一劇團加工定做演出服裝,收取加工費和稅金共計11.3萬元;(4)零售庫存積壓面料取得含稅收入16.95萬元;(5)委托商場代銷一批服裝取得代銷清單上注明的含稅銷售收入63.28萬元;(6)購進面料取得增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額130萬元、增值稅稅額16.9萬元,當月發(fā)票通過勾選認證;(7)月末進行盤點時發(fā)現(xiàn),當月因管理不善造成上月購進的面料被盜,該批面料(已抵扣進項稅額)賬面價值為24萬元,其中運費成本4萬元;(8)上期留抵進項稅額6.5萬元。要求:請計算服裝企業(yè)2021年5月應繳納的增值稅
事業(yè)單位,建了一棟樓,但是因為財務結算等手續(xù)沒有完成,所以沒有轉為固定資產?,F(xiàn)在樓的墻壁,窗戶等地方有損壞需要維修,請問這個維修費在選擇會計科目時候,固定資產維修費,其它維修費。這2個科目應該選哪個?
老師對外公司投資及取得分紅會計分錄?
老師好!問下增值稅參與利潤計算嗎?
董老師,您在線嗎?想咨詢您~
老師,第二項建筑公司的,發(fā)放工資全部通過其他應付款工資的怎么處理,當月工資當月計提全額申報個稅,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報了,但是賬里,當時計提的時候通過應付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時候發(fā)工資的時候下的其他應付款工資,現(xiàn)在是其他應付款工資掛的未付的工資,應付職工薪酬工資只有一個工會經(jīng)費未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報表應付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調增的時候不行,到底怎么寫第二個
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個會計分錄應該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務,員工拿收據(jù)報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務,就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認識些人進入央企外包的開票員和收款員,估計財務總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責范圍內的事情,財務總監(jiān)說如果明職責范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務總監(jiān)明知道是認識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
謝謝老師
嗯嗯,不用客氣的哈~