你好;? ? 你好; 累計(jì)數(shù)據(jù)要? ? ?盤點(diǎn)好才行的; 年初數(shù)據(jù) 要寫21年的期末數(shù)據(jù)? ?
郭老師您好,我們接了個(gè)新公司的賬,有8月的科目余額表,我建賬就從9月開始,把科余表期末數(shù)錄在我建賬9月的期初余額里就可以,對嗎?年初、本年累計(jì)借方、本年累計(jì)貸方不用管,也就是錄有期末數(shù)的,錄在我的期初余額里,對嗎?還是應(yīng)該怎樣郭老師?
公司之前都是代理記賬,4月份我接過來,按照代理記賬那邊給的3月份科目余額表進(jìn)行建賬,填完科目期初查詢,建完4-6月份的賬務(wù),把6月份的資產(chǎn)負(fù)債表打印出來,登錄國稅局報(bào)稅,發(fā)現(xiàn)6月份的資產(chǎn)負(fù)債表年初余額和稅務(wù)局那上邊的年初余額不一樣(但是稅務(wù)局報(bào)表上的年初余額能和資產(chǎn)負(fù)債表的對應(yīng)上)。為什么?
老師您好,經(jīng)營兩年的貿(mào)易企業(yè)自2022年12月份開始接手建賬,目前有截止11月份的科目余額表,請問我應(yīng)該錄入科目余額表里的哪些數(shù)據(jù)呢?金蝶或者新中大都可以,具體應(yīng)該怎么操作,謝謝
老師好,去年11月份從代賬公司接手一家企業(yè)賬,前任會計(jì)把資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里2022年年初數(shù)錄入成2022年10月期末數(shù),問一下,我現(xiàn)在2023年1月份年初數(shù)應(yīng)該是按照以前科目余額表余額來建賬嗎?
老師:您好!剛接手了一家小規(guī)模納稅人企業(yè)的賬,之前會計(jì)交來了一份2023年12月份的科目余額表,我從2024年1月份開始建賬,請問老師,我如何錄入數(shù)據(jù)建賬?
老師,問下,個(gè)體戶不能扣工資,但還是可以扣費(fèi)用6萬,三險(xiǎn)一金,專項(xiàng)附加吧?
甲公司的M專利技術(shù)原價(jià)為600萬元,預(yù)計(jì)使用壽命為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用直線法攤銷。截至2×22年12月31日,M專利技術(shù)已使用2年。2×23年1月1日,甲公司開始建造N設(shè)備,并于當(dāng)日將M專利技術(shù)用于N設(shè)備建造,N設(shè)備于2×23年10月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。2×23年11月1日,M專利技術(shù)為行政管理部門使用。2×23年12月31日,M專利技術(shù)的可收回金額為210萬元。不考慮其他因素,M專利技術(shù)對2×23年?duì)I業(yè)利潤的影響金額為()萬元。
怎樣理解以公允價(jià)值計(jì)量的投資性房地產(chǎn)?
老師,公司購買的新貨車是不是可以做退稅申請?
老師,旅店業(yè),小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在換了股東,裝修了下,買了37臺電視機(jī),1465/臺,做什么分錄好,墻布做什么分錄
工人有工資,但2025年4月沒有發(fā)放,按0申報(bào)?
5月做個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除。那我在5月申報(bào)4月的個(gè)稅時(shí),這個(gè)人會抵個(gè)稅嗎
先注銷公司還是銀行公戶
老師,電子稅務(wù)局里面怎么添加報(bào)稅人員呢
甲公司于2024年1月1日以銀行存款6000萬元購入乙公司有表決權(quán)股份的30%,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊憽H〉迷擁?xiàng)投資時(shí),乙公司各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)負(fù)債的公允價(jià)值等于賬面價(jià)值,雙方采用的會計(jì)政策/會計(jì)期間相同。2024年6月30日,甲公司出售一批商品給乙公司,賬面價(jià)值為1000萬元,售價(jià)為1500萬元,乙公司購入后作為存貨核算。至2024年末,乙公司已將從甲公司購入 60%出售給外部獨(dú)立的第三方,剩余40%部分未發(fā)生減值。乙公司2024年實(shí)現(xiàn)凈利潤1200萬元。假設(shè)不考慮其他因素的影響。 分析:甲公司出售商品給乙公司屬于順流交易,在確定甲公司應(yīng)享有乙公司2024年的投資收益時(shí),應(yīng)抵消因銷售商品而導(dǎo)致的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部交易損益的影響。乙公司因調(diào)整后的凈利潤=1200-(1500-1000)*40%=1000,甲公司應(yīng)確認(rèn)的投資收益=1000*30%=300萬元 我的問題:為什么要用公允價(jià)值1500減去賬面價(jià)值1000呢,麻煩解讀一下謝謝
明天早上去公司了,拍照或者截圖讓老師幫我看一下,我怕搞錯(cuò)了!
你好;? ? ?可以的; 明天你? ? 把數(shù)據(jù)弄好在處理??
你好 老師 我把代賬公司給交接的2022年科目余額表發(fā)你 看一看
你好;? ?交接給你后; 你要核對清楚明細(xì)數(shù)據(jù) ;是不是和你實(shí)際一致? ?
我不能發(fā)給你呀 你看怎么辦
你好 ;? ? 你先去核對數(shù)據(jù); 看是不是與你實(shí)際一致 ;先把這個(gè)核對下再說 ;? ?核對出來看是否有差異; 在去建賬??
比如 代賬公司給的科目余額表上2022年10月份期末余額庫存現(xiàn)金是70817.14元+銀行存款是119112.44元=10月份資產(chǎn)負(fù)債表上期末189929.58元,但是前任會計(jì)把做成了2022年年初數(shù)據(jù)了 請問我2022年實(shí)際貨幣資金是多少呢?
?你好1;? ? ? 貨幣資金 = 期初數(shù)據(jù) %2B本期發(fā)生的借方金額 - 本期發(fā)生的貸方金額; 就是你的期末數(shù)據(jù)? ?
那意思是 我建立2023年期初數(shù)是按照2022年年末數(shù),貨幣資金就取2022年年末余額數(shù) 行嗎
你好 ; 是的; 就是 這樣的意思哈? ?
還要我想問一下 2022年10月份期末數(shù)資產(chǎn)總額是4074830.07元,負(fù)債合計(jì)4162819.18元,所有者權(quán)益是-87989.11元,那和12月份期末數(shù)資產(chǎn)總額3863781.04元,負(fù)債合計(jì)4149261.45+所有者權(quán)益-285480.41,請問2023年年初數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表上的總資產(chǎn),負(fù)債合計(jì)數(shù),所有者權(quán)益數(shù)應(yīng)該是多少呢?
你好;? ? 年初就是你們22年12月末的期末數(shù)據(jù)來的 ;你直接看上年年末的期末數(shù)據(jù) 就是23年期初數(shù)據(jù)的??