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老師好,去年11月份從代賬公司接手一家企業(yè)賬,前任會計(jì)把資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里2022年年初數(shù)錄入成2022年10月期末數(shù),問一下,我現(xiàn)在2023年1月份年初數(shù)應(yīng)該是按照以前科目余額表余額來建賬嗎?

2023-02-20 18:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-20 18:06

你好;? ? 你好; 累計(jì)數(shù)據(jù)要? ? ?盤點(diǎn)好才行的; 年初數(shù)據(jù) 要寫21年的期末數(shù)據(jù)? ?

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快賬用戶1831 追問 2023-02-20 18:07

明天早上去公司了,拍照或者截圖讓老師幫我看一下,我怕搞錯(cuò)了!

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齊紅老師 解答 2023-02-20 18:09

你好;? ? ?可以的; 明天你? ? 把數(shù)據(jù)弄好在處理??

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快賬用戶1831 追問 2023-02-21 09:25

你好 老師 我把代賬公司給交接的2022年科目余額表發(fā)你 看一看

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齊紅老師 解答 2023-02-21 09:26

你好;? ?交接給你后; 你要核對清楚明細(xì)數(shù)據(jù) ;是不是和你實(shí)際一致? ?

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快賬用戶1831 追問 2023-02-21 09:28

我不能發(fā)給你呀 你看怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-02-21 09:28

你好 ;? ? 你先去核對數(shù)據(jù); 看是不是與你實(shí)際一致 ;先把這個(gè)核對下再說 ;? ?核對出來看是否有差異; 在去建賬??

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快賬用戶1831 追問 2023-02-21 09:50

比如 代賬公司給的科目余額表上2022年10月份期末余額庫存現(xiàn)金是70817.14元+銀行存款是119112.44元=10月份資產(chǎn)負(fù)債表上期末189929.58元,但是前任會計(jì)把做成了2022年年初數(shù)據(jù)了 請問我2022年實(shí)際貨幣資金是多少呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-21 09:52

?你好1;? ? ? 貨幣資金 = 期初數(shù)據(jù) %2B本期發(fā)生的借方金額 - 本期發(fā)生的貸方金額; 就是你的期末數(shù)據(jù)? ?

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快賬用戶1831 追問 2023-02-21 09:55

那意思是 我建立2023年期初數(shù)是按照2022年年末數(shù),貨幣資金就取2022年年末余額數(shù) 行嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-21 09:57

你好 ; 是的; 就是 這樣的意思哈? ?

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快賬用戶1831 追問 2023-02-21 10:07

還要我想問一下 2022年10月份期末數(shù)資產(chǎn)總額是4074830.07元,負(fù)債合計(jì)4162819.18元,所有者權(quán)益是-87989.11元,那和12月份期末數(shù)資產(chǎn)總額3863781.04元,負(fù)債合計(jì)4149261.45+所有者權(quán)益-285480.41,請問2023年年初數(shù)資產(chǎn)負(fù)債表上的總資產(chǎn),負(fù)債合計(jì)數(shù),所有者權(quán)益數(shù)應(yīng)該是多少呢?

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齊紅老師 解答 2023-02-21 10:09

你好;? ? 年初就是你們22年12月末的期末數(shù)據(jù)來的 ;你直接看上年年末的期末數(shù)據(jù) 就是23年期初數(shù)據(jù)的??

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你好;? ? 你好; 累計(jì)數(shù)據(jù)要? ? ?盤點(diǎn)好才行的; 年初數(shù)據(jù) 要寫21年的期末數(shù)據(jù)? ?
2023-02-20
你好,年初和期初都是錄入去年12月末的
2024-04-02
你好,如果你期初錄入了有數(shù)據(jù)那就是有的。如果有結(jié)余或者計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)是有可能有余額的
2021-04-01
你好,很高興為你解答
不一致的話可以更正申報(bào)的
2021-04-04
你好,你核對下一到三月份申報(bào)的數(shù)據(jù)和賬上一樣嗎
2022-07-15
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