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計算問答題的第一題的第(4)(5)的電梯廣告位出租不是屬于銷項稅額里面的嗎。為什么不在(4)而在(5)小問里面?

2022-06-25 23:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-25 23:10

你好同學(xué),提供一下題目吧

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快賬用戶1853 追問 2022-06-25 23:36

不知道咋回事? 明明發(fā)了圖的

不知道咋回事? 明明發(fā)了圖的
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齊紅老師 解答 2022-06-26 11:20

廣告位出租簡易計稅,計入“應(yīng)交稅費-簡易計稅”直接交稅,不能抵扣進項的

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齊紅老師 解答 2022-06-26 11:22

就是其他的銷項合計-可抵扣進項合計=一般計稅方法應(yīng)交增值稅,再加上簡易計稅,就是總的應(yīng)交增值稅

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你好同學(xué),提供一下題目吧
2022-06-25
你這里14-16年是減半,17年及以后是正常稅率。 那么你第一年形成了差異800,第二年差異為1200(第一年基礎(chǔ)上增加400)。 你16年差異800(減少差異400),17年差異為0(減少800) 那么,你這第一年差異800,抵扣是在16年抵扣400,17年抵扣400,正好16稅率12.5%,17稅率25% 所以這里確認遞延所得稅就是 400*12.5%%2B400*25%
2020-10-12
同學(xué)注意審題,是零件的進項稅
2019-08-17
圖1是采購的電梯,采購的電梯是計算進度時不考慮電梯,但是算成本和收入考慮電梯,算成本和進度單獨考慮加上電梯金額就可以。圖2是自己生產(chǎn)設(shè)計的電梯,自己生產(chǎn)設(shè)計電梯,算進度和收入都是不包括電梯的。這是我根據(jù)已有題目的理解。 三種模式應(yīng)該是對的,只不過第三種按上面兩種情況處理。目前見到的題目,以不參與電梯設(shè)計的購買為主。
2021-02-16
這個需要按照合同履約進度確認收入時才可以確認應(yīng)交稅費
2021-05-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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