分公司開具銷售材料發(fā)票給總公司
老師,您好,分公司買車,總公司付款。 這樣的情況做賬和稅務分別是怎么處理?
老師,一般納稅人公司成立分公司,分公司給總公司購買材料,這樣的話是不是相當于購買材料,也是需要分公司給總公司開局發(fā)票呢?
老師你好,我們分公司個稅統(tǒng)一向總公司匯總申報,我該給總公司給什么申報個稅的材料
老師你好,我們公司采購員預支了5000元采購資金,買材料回來用了4720元,然后報銷給她之后,后續(xù)又用報銷款購買材料,這樣是該怎么做分錄呢?
你好老師,我分公司買的材料給總公司使用了,這樣的情況該怎么做呢?
老師,我們公司第二季度沒有業(yè)務,但是有銀行利息3.4,在填寫所得稅季度報表是,成本和收入都是0,營業(yè)利潤填寫3.4,可以嗎?
老師請問一下,支付個人所得稅的會計分錄是不是這樣做? 借:應交稅費~應交個人所得稅 30 貸:銀行存款 30
老師這是怎么回事 ,我還沒報稅就自己申報了
無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)處置,報廢的話是算營業(yè)外收支還是資產(chǎn)處置損益
老師企業(yè)所得稅季報 營業(yè)收入本年累計,營業(yè)成本本年累計金額,利潤總額本年累計金額單位都是元對嗎?季末資產(chǎn)總額是萬元對不
以出包方式建設固定資產(chǎn),預付工程款,用預付賬款還是,銀行存款
老師,計提工資16000,發(fā)放工資的時候忘記代扣社保853.83了,并且有一個人工資沒發(fā),實際發(fā)放了12500,這樣怎樣寫會計分錄呢?發(fā)工資的時候
公司收到保險公司事故賠償500元!怎么列賬?需要繳納增值稅嗎?謝謝!
老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄怎么做,背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時分錄怎么做,中間沒有款到公戶 ?出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老師收到電子商業(yè)承兌匯票,分錄借記“應收票據(jù)”科目,貸記“主營業(yè)務收入”科目,并同時貸記“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)背書轉(zhuǎn)讓給其他公司時,應當借記“應付賬款”科目,貸記“應收票據(jù)”科目,對嗎,老師?中間沒有款到公戶,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小規(guī)模企業(yè)。
老師,我接的前任會計做的賬,上一年度制造費用-累計折舊有貸方余額,我怎么做分錄能沖回?
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不能內(nèi)部調(diào)撥?必須視同銷售么?
如果在同一縣市,可以內(nèi)部調(diào)撥
有文件規(guī)定嗎?具體是那個文件
增值稅教材中就有:不在同一縣市,總分公司貨物移動,視同銷售
好的,謝謝老師
好的,祝你工作順利。