借新原材料,但其他應(yīng)收款
老師,7月份采購買的材料沒回來發(fā)票,含稅是4300元,專票。找我報(bào)銷。入庫入的是含稅價(jià),該材料在7月份全部使用了,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了??墒?月份回來的發(fā)票上是4400,還有另一個(gè)材料的錢。我紅沖回去,然后按發(fā)票入 怎么是負(fù)的。
老師你好,我們公司采購員預(yù)支了5000元采購資金,買材料回來用了4720元,然后報(bào)銷給她之后,后續(xù)又用報(bào)銷款購買材料,這樣是該怎么做分錄呢?
老師您好!我想問一下,我公司從供應(yīng)商買入貨物,我公司提供了一些輔料給供應(yīng)商,然后供應(yīng)商開票過來,發(fā)票金額直接將輔料的費(fèi)用扣除了,這個(gè)到票怎么做會(huì)計(jì)分錄?之前材料采購入庫時(shí),我做了暫估:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估款(沒有扣除輔料費(fèi)用)
老師 公司員工去買了材料款元然后和過路費(fèi)一起報(bào)銷的,這個(gè)分錄我怎么做呢,借庫存商品,管理費(fèi)用貸銀行存款嗎
公司開工資,算有票支出還是無票支出?
老師你好,麻煩問下這題在上課時(shí)老師講的是,捐贈(zèng)扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈(zèng)的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表哪里填呢
老師,個(gè)體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報(bào)吧?會(huì)自動(dòng)申報(bào)?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
就是借款的時(shí)候是借其他應(yīng)收貸銀行存款,材料買回來之后是借原材料貸其他應(yīng)收,那下一次也是禮繼續(xù)原材料其他應(yīng)收嗎?這樣其他應(yīng)收就變成負(fù)數(shù)了
下一次把剩下的其他應(yīng)收款沖銷了,差額再轉(zhuǎn)給個(gè)人
???那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是怎么做的
比如說第二次在報(bào)銷的時(shí)候,借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款 貸銀行存款