同學你好!合并做賬? 就是記入固定資產(chǎn)的 分開做的話? ? ?分公司記入固定資產(chǎn)/其他應付款 總公司記入其他應收款/銀行存款 但是? ? 報稅的話? ? 需要合并的? ? ?正常折舊什么的? 不影響的
老師,您好,分公司買車,總公司付款。 這樣的情況做賬和稅務分別是怎么處理?
老師您好,我想問下我們分公司有一輛車分公司要注銷了,剛買的車輛還沒開發(fā)票,這種情況車輛要怎么處理
老師你好,請問一下汽車公司給保險公司墊付客戶的理賠款怎么做分錄?具體情況是這樣的,客戶在汽車公司定損,汽車公司先把理賠款打給客戶,那這筆款怎么做分錄
老師,我們公司想買別人公司個人部分的股份,我們公司公賬付款給個人私賬,這種情況個人需要開票給我們嗎?我們怎么做賬務處理
請問公司分期購買車,每月分期付款的賬號是老板的賬號,這種情況怎么處理做賬
公司簽的代運營店鋪收取傭金的合同需要交印花稅嗎
開票 沒有收入 怎么做賬
老師,最后一問,計算應納增值稅額,為什么不減去之前計算抵扣的1130.8呢?
老師好,收到成本票借:工程施工—合同成本-材料10000貸:應付賬款10000,每筆都做結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務成本-工程成本10000貸:工程施工—合同成本-材料10000,還是月底一次性做結(jié)轉(zhuǎn)比較好呢?
老師,一般納稅人想注銷,報表上有存貨,這個存貨要怎樣處理?
請問老師 公司要注銷了,其他應付款——法人 賬戶有余額應該怎么處理呢?
老師,為什么我的資產(chǎn)負債表里應交稅費一欄出現(xiàn)負數(shù)呀?圖片上24年沒有計提費用!
個獨分紅,必須年底嗎?還是有利潤就可以轉(zhuǎn)?
老師,個人開非學歷教育服務*技術(shù)培訓,要開10000元的發(fā)票,對方發(fā)過來培訓協(xié)議,里面有一條不含稅金額8400元,含稅金額10000元,這是怎么算出來的,感覺有點不對
老師,請問一下我們從總包那兒承包項目的一部分,人工材料,工資總包代我們發(fā)放了,代發(fā)放的工資個稅由誰來申報?
需不需要寫個說明啥的,因為我們分公司和總公司不在一個市
這個不用的啊? ?對外的話? ? 屬于一家公司的
好的,謝謝老師
不客氣,如果對回答滿意,請五星好評,謝謝