你好,同學(xué) 去年無(wú)票收入怎么填在專(zhuān)票欄。 稅率一樣又是去年的業(yè)務(wù),可以沖去年的。因?yàn)楸举|(zhì)不交稅。
老師,新年好!請(qǐng)問(wèn)我去年有幾筆做了無(wú)票收入申報(bào),其實(shí)不是真正的無(wú)票收入,之前為了不0申報(bào)做的,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒(méi)有在12月份沖抵,我想問(wèn)一下在申報(bào)1月份稅款申報(bào)中沖抵可以嗎?跨年了可以嗎
19年12月小規(guī)模納稅人申報(bào)了一筆未開(kāi)票收入90萬(wàn),20年10月份將這筆未開(kāi)票收入沖紅了,請(qǐng)問(wèn)在算連續(xù)12個(gè)月小規(guī)模納稅人收入不超過(guò)500萬(wàn)時(shí),這筆90萬(wàn)的收入是不是需要減去?
我單位是小規(guī)模納稅人,在去年12月份做了一筆無(wú)票收入(填列在專(zhuān)票欄),現(xiàn)在今年6月份開(kāi)了一部分無(wú)票收入的發(fā)票(不過(guò)開(kāi)的是普票),請(qǐng)問(wèn)該發(fā)票金額可以沖去年12月份的無(wú)票收入嗎?
老師好,我單位有應(yīng)收帳款12萬(wàn),是去年12月份到今年的6月份的應(yīng)收帳款總額,在這期間每個(gè)月都是做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的,今年8月份開(kāi)了12月至6月份的增值稅電子普通發(fā)票給對(duì)方,由于合同原因,對(duì)方要求只結(jié)今年1月份到今年6月份的款,我把電子發(fā)票要回來(lái)了,在9月5號(hào)又把8月份開(kāi)的12萬(wàn)元電子發(fā)票做紅沖處理了,重新開(kāi)具了今年1月份到6月份的電子普票。我想咨詢(xún)的是,我8月份開(kāi)具的電子普票還需要做分錄入帳嗎?感謝
老師,去年12月份的銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票是今年1月份才開(kāi)的,我把1月份開(kāi)的這張專(zhuān)票直接入賬到去年12月份了,現(xiàn)在12月份的賬已經(jīng)不能動(dòng)了。我可以在1月份調(diào)整12月那筆收到銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票的分錄嗎?如何調(diào)整呢?
貸款100萬(wàn)到手九十萬(wàn)三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買(mǎi)入,我們低價(jià)買(mǎi)賣(mài)出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬(wàn),這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫(xiě)借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專(zhuān)學(xué)歷采集,非全日制大專(zhuān)學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱(chēng)考試嗎?
老師 客戶(hù)叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
哦,我表述錯(cuò)誤,不是填列在專(zhuān)票欄,是填列在了第一行,總收入哪里,那個(gè)地方都是按照專(zhuān)票交稅的
噢,可以沖的,因?yàn)楸举|(zhì)是不影響收入和稅收。只是原來(lái)未開(kāi)票,現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票。
不影響稅收嗎?原來(lái)按無(wú)票收入,已經(jīng)交過(guò)稅了,但現(xiàn)在開(kāi)的是普票,普票的話(huà)本身是免稅的,那如果能沖的話(huà),那等于我多交稅了吧
你們是小規(guī)模納稅人嗎?你要先做無(wú)票收入負(fù)數(shù),同時(shí)再按本期開(kāi)票的申報(bào)。整體是不多不少的。
如果是對(duì)沖,稅率應(yīng)是一樣的
對(duì)的,是小規(guī)模,怎么做無(wú)票收入負(fù)數(shù)呢?申報(bào)的時(shí)候具體在哪里填寫(xiě)呢
還是在無(wú)票收入的地方,填寫(xiě)負(fù)數(shù)。你開(kāi)具藍(lán)票時(shí)還應(yīng)按去年的稅率開(kāi)。不然稅務(wù)上不會(huì)認(rèn)你是紅沖的去年的。
你這一來(lái)一去的操作,就是給對(duì)方開(kāi)了一張票,稅金不多不少才是處理正確。
好的,謝謝。還有一個(gè)問(wèn)題,就是小規(guī)模納稅人如果超過(guò)500萬(wàn),就被強(qiáng)制認(rèn)定為一般納稅人了嗎?這個(gè)500萬(wàn)是連續(xù)十二個(gè)月還是按一個(gè)公歷年度計(jì)算?
同學(xué),連續(xù)十二個(gè)月。 如果滿(mǎn)意,請(qǐng)給予五星好評(píng)。
好的,老師,再問(wèn)最后一個(gè)問(wèn)題,如果營(yíng)業(yè)額超過(guò)了500萬(wàn),那稅務(wù)那邊具體是怎么認(rèn)定為一般納稅人?
現(xiàn)在在電子稅務(wù)局上就可以申報(bào),可以選擇在超過(guò)500萬(wàn)的當(dāng)月或者次月成為一般納稅人。 正式成為一般納稅人后,按一般納稅人計(jì)算稅款。