你好!可以的 可以跨年沖減的
你好,我2019年12月填報增值稅申報時,不小心在無票收入那里填了-100元上去,實際是沒有的。這樣就導致少交了13元的增值稅。我可以在2020年2月的申報表里面把這筆無票收入做+100,對沖回來嗎
你好老師,麻煩我想咨詢一下,我去年12月有一筆收入沒申報,但在今年5月份所得稅匯算清繳時申報表中已申報了,請問我還用不用去稅務局更正增值稅12月份申報表呢?如果更正是不是得更正到現(xiàn)在呢?
老師您好,我想問下,現(xiàn)在我才發(fā)現(xiàn)12月份有些發(fā)票還沒有沖之前的預付款,可是我在1月份的時候都已經(jīng)申報了第四季度財務報表了,現(xiàn)在在去修改12月份的賬,行不行的?
老師,新年好!請問我去年有幾筆做了無票收入申報,其實不是真正的無票收入,之前為了不0申報做的,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒有在12月份沖抵,我想問一下在申報1月份稅款申報中沖抵可以嗎?跨年了可以嗎
請問,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)23年12月是有收入的,但之前是零申報了,現(xiàn)在要更正申報,23年的進項也無法抵扣了,能不能在下個月申報3月增值稅時把這筆12月的收入加進去,再勾選23年的進項和3月的一起報?
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權轉讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內部關聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務,使用公司車輛,關聯(lián)單位給公司交的用車費用,請問是計入其他業(yè)務收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務怎么處理,匯算我要不要調增納稅調整明細表,27行?
收入打進法人私卡怎么辦
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適