。借成本費(fèi)用貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
我單位于2018年找了個人運(yùn)輸,對方提供的發(fā)票,在2020年被認(rèn)定對方虛開,但是我們不知情,因為我公司是A級納稅人,所屬區(qū)的稅務(wù)局讓我公司做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出和成本紅沖,但是本周稽查局又來找我們,說要證明自己是善意的才能不罰款,我公司是高新企業(yè),不能有行政處罰的,請問老師這個能被認(rèn)定為善意嗎? 二:在自查過程中我公司發(fā)現(xiàn)還有一次運(yùn)輸發(fā)票,也是個人提供的發(fā)票,現(xiàn)在對方聯(lián)系不上了,糾結(jié)要不要主動轉(zhuǎn)出?如果主動轉(zhuǎn)出,是去改當(dāng)期增值稅申報記錄和當(dāng)年匯算清繳,還是在本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出和成本紅沖,更有利于我司?還是等出事了再做處理?
老師因我公司收到的票是認(rèn)定為虛開的,但是是善意受票人,現(xiàn)稅務(wù)局只要求我公司進(jìn)項轉(zhuǎn)出,那么進(jìn)項轉(zhuǎn)出怎么賬務(wù)處理。
老師您好,我想咨詢一下稅務(wù)問題,我這個公司收到一個進(jìn)項票,但是對方公司被列入虛假開票了,我們公司也是風(fēng)險納稅人了,但是票據(jù)我們并沒有抵扣,應(yīng)該怎么去處理?稅管員說的把進(jìn)項票轉(zhuǎn)出,我們都沒抵扣怎么轉(zhuǎn)出? 麻煩老師解答一下?謝謝
我上個月有張發(fā)票是簡易計稅項目的進(jìn)項發(fā)票,不能抵扣,但是我沒注意到抵扣了,今天問稅務(wù)局讓我做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,那我做賬該怎么做,我是把待認(rèn)證進(jìn)項稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出么
以前年度收到的發(fā)票認(rèn)定為虛開發(fā)票,稅務(wù)局要求公司進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,成本調(diào)整,需要怎么做分錄
老師晚上好,我公司是國有獨(dú)資企業(yè),2022年從林草局花了10.5億購入了30年的林業(yè)資源特許經(jīng)營權(quán),包含1萬公頃的林地,8000公頃的土地,我公司從2023年開始將土地發(fā)包給農(nóng)戶進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn),收取租金,需要繳納印花稅嗎?
老師,個體戶一般納稅人個人經(jīng)營所得稅,成本費(fèi)用這是不是得有發(fā)票的才能扣除,老板的6萬可以在每個季度扣除嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅流程?
老師,在現(xiàn)實里,有很多公司,我們給他們打款買他們的東西,他們問我們要專票,還是普票,專票的話還要收9個稅點。普票,就不用收。為啥這樣子,為啥還收稅點
還怎么弄不也不讓填寫
退票的電子客運(yùn)發(fā)票可以入賬嗎
你好我是定期定額個體戶申報經(jīng)營所得。 填表 應(yīng)稅項487952.98,應(yīng)稅項34156.71 所屬期2季度,稅率0.1 本期應(yīng)納稅系統(tǒng)自動算2125.67,請問這個應(yīng)納稅額怎么算的? 正常不是34156.71*0.1=3415.67 3415.67減去扣除15001915.67。為啥是2125.67呢
老師,我們準(zhǔn)備面試一個公司,公司名稱赤峰市強(qiáng)本農(nóng)牧業(yè)投資(集團(tuán))有限公司,像這種集團(tuán)有限公司是不是必須用企業(yè)會計準(zhǔn)則
我的2025年1月份已收到的工資,現(xiàn)在公司9月份申報1月份已收到公司的個人所得稅,這是違法的嗎?
實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是要跟申報工資1-9月工資一致嗎