是確定了應(yīng)收賬款做了收入嗎?

1、我事業(yè)單位收到企業(yè)交補(bǔ)償款打到上一級(jí)財(cái)政非稅賬戶,我單位怎么做會(huì)計(jì)分錄。2、上一級(jí)財(cái)政在把錢轉(zhuǎn)給我單位時(shí),我單位在支付給村級(jí)補(bǔ)償款,我單位怎么做會(huì)計(jì)分錄。謝謝!
我公司是項(xiàng)目甲方,收上級(jí)單位撥付工程款后支付給建設(shè)單位。請(qǐng)問收款和付款的會(huì)計(jì)分錄怎么做
去年給我們干的活,對(duì)方?jīng)]有支付錢我們掛的往來,今年我們上級(jí)單位給我撥款讓支付,收到上級(jí)款時(shí)分錄怎么,收到上級(jí)款給人支付時(shí)分錄又怎么寫啊
小規(guī)模納稅人收到上年度也就是2021年街道撥給上級(jí)單位了,然后由上級(jí)單位在撥給下屬單位的2021年度專項(xiàng)款,其實(shí)是這筆錢也應(yīng)該是2021年給我們轉(zhuǎn)過來,結(jié)果沒轉(zhuǎn)今年才給我們,所以不知道如何做分錄
讓別的企業(yè)幫我們公司貸款,銀行貸款下來,對(duì)方公司支付給我們公司,我們公司跟他們公司掛往來,付利息給對(duì)方單位的時(shí)候也掛往來,等到還本時(shí),我們打錢給對(duì)方,對(duì)方單位還給銀行,這樣的話,我們跟對(duì)方企業(yè)就一直有往來不平怎么弄?
老師我想問個(gè)問題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
公司(一般納稅人)出租房屋,電費(fèi)由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專票13%,公司向租戶收取電費(fèi)時(shí)按1元/度收取,有些租戶要開專票(含稅1元/度),有些不開票(也按1元/度收),比如電表總讀數(shù)20000度,向供電公司支付15000元含稅,開票的租戶用電量5000度,不開票的租戶用電量4000度,應(yīng)該怎么做賬?
個(gè)體工商戶3季度開票有問題,4季度紅沖,但是4季度已經(jīng)開具30萬發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開具了?再開具也另外算額?因?yàn)橐呀?jīng)紅沖但是額度沒有出來
老師,問一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報(bào)那些稅種
預(yù)收充值款開票為0 后面消費(fèi)了6和13的稅率的東西,確認(rèn)為13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)的銷售的東西,可以嗎??然后預(yù)付款的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪?
甲方給我們農(nóng)民工工資,直接給農(nóng)民工發(fā)過去了,農(nóng)民工包工頭給我們用他的個(gè)體工商戶開的勞務(wù)發(fā)票,這樣我甲方應(yīng)收直接去沖減包工頭個(gè)體工商的勞務(wù)發(fā)票,這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費(fèi)用一共有二萬,其中一萬是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開了一萬給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經(jīng)營者信息采集里扣除改成否,上個(gè)月也是給他申報(bào)的0工資,怎么修改,季度末申報(bào)可以扣除年度60000的額度,上個(gè)月的怎么修改成否
請(qǐng)問老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認(rèn)紅字信息單,對(duì)方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險(xiǎn),我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中


人家干完活了,開的發(fā)票單,當(dāng)時(shí)借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款, 今年上級(jí)單位撥款時(shí)借銀行存款 貸其他應(yīng)付款sj上級(jí)單位
就是個(gè)干活單位支付時(shí)分錄怎么寫啊,
你們單位是代收代付的嗎?這個(gè)是不是你的收入?
不是我們的收入
如果是代收代付的,借銀行存款貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
那對(duì)方開票給我們的分錄借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款,這個(gè)怎么沖???
不是你單位的收入,你這是代收代付的。
需要對(duì)方給你開發(fā)票的。
就是去年給我們單位干活時(shí)開了發(fā)票我們沒付款,做的借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在上級(jí)單位撥款給我們讓我們支付這個(gè)款
借銀行存款貸,其他應(yīng)付款你們單位支付出去,借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
撥款的這個(gè)需要你們單位還錢嗎?還是有財(cái)政補(bǔ)助?
不需要我們還錢,是財(cái)政的錢
那你當(dāng)時(shí)收到的錢,借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款,借專項(xiàng)應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。
沖累計(jì)盈余可以嗎
可以的,可以這么做的。