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1、2019年1月1日,從大海公司購入甲材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100000元,增值稅13000元;大海公司代墊運(yùn)費(fèi)價(jià)款1000元,增值稅11%,運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)1110元。開出一張三個(gè)月期限的商業(yè)承兌匯票辦理結(jié)算,甲材料已驗(yàn)收入庫。2、2019年1月15日,向大海工廠購入乙材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款10000元,增值稅額1300元已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付款項(xiàng)。該批材料的計(jì)劃成本為10500元,材料已驗(yàn)收入庫。(1)采購材料:(2)材料驗(yàn)收入庫:3、公司銷售部門在銷售產(chǎn)品時(shí),領(lǐng)用不單獨(dú)計(jì)價(jià)的包裝物木箱一批,實(shí)際成本10000元。要做會(huì)計(jì)分錄

2022-06-24 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-25 06:14

你好同學(xué) 1借,原材料100000+1110/1.11=101000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng))13000+110=13110 貸,應(yīng)付票據(jù)101000+13110

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齊紅老師 解答 2022-06-25 06:16

2借,材料采購10000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)1300 貸,銀行存款11300 借,原材料10500 貸,材料采購10000 材料成本差異500

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-25 06:17

借,生產(chǎn)成本10000 貸,原材料10000

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你好同學(xué) 1借,原材料100000+1110/1.11=101000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng))13000+110=13110 貸,應(yīng)付票據(jù)101000+13110
2022-06-25
你好 例8:甲公司購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款500000元,增值稅85000元,另對方代墊運(yùn)雜費(fèi)1000元,款項(xiàng)尚未支付,材料尚未驗(yàn)收入庫。A材料采用實(shí)際成本計(jì)價(jià)。 借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 例9:甲公司購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款50000元,增值稅8500元,款項(xiàng)已于上月預(yù)付,材料尚未驗(yàn)收入庫。A材料計(jì)劃成本48000元。 借:在途物資?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款 例10:甲公司采用商業(yè)匯票結(jié)算方式購入B材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款40000元,增值稅6800元,材料已驗(yàn)收入庫。B材料計(jì)劃成本41500元。 借:材料采購,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù) 借:原材料,貸:材料采購,材料成本差異 例11:甲公司原材料采用計(jì)劃成本計(jì)價(jià),本月材料發(fā)出如下:車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用60000元,車間一般消耗領(lǐng)用1000元,行政部門領(lǐng)用1200元。材料成本差異率為2%。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:原材料,材料成本差異
2022-11-14
同學(xué)你好 你的問題是什么
2023-04-24
同學(xué) 你好,你的問題是。
2023-04-24
同學(xué) 你好你的問題是。
2023-04-24
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