同學(xué)你好, 借,在建工程 150000 貸,固定資產(chǎn)150000 2 借,在建工程 12000 貸,原材料12000 3 借,在建工程 3500 貸,銀行存款3500 4 借,在建工程 1120 貸,應(yīng)付職工薪酬1120 5 借,原材料2000 貸,在建工程 2000 6 借,固定資產(chǎn)164620 貸,在建工程 164620
(1)自行建造廠房工程,購入專用材料物資一批,增值稅專用發(fā)票載明價款為500000元,增值稅額為85000元,價稅合計585000元,運(yùn)費(fèi)5000元,共計590000元,款項已通過銀行支付,材料物資已驗收入庫。(2)領(lǐng)用工程用材料物資(3)分配建造工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的職工薪酬45600元(4)以銀行存款支付建造工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的水電費(fèi)4400元、其他費(fèi)用10000元(5)工程完工,經(jīng)驗收合格交付使用,結(jié)轉(zhuǎn)完工工程實(shí)際成本
(2)接受甲單位投資,轉(zhuǎn)入不需要安裝的設(shè)備一臺,甲單位記錄的該固定資產(chǎn)的賬面原價為350000元,已提折舊80000元。按雙方確認(rèn)的評估價300000元入賬,設(shè)備已交付使用。 (3)對一臺在用的舊設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造,該設(shè)備的原價為250000元,已提折舊100000元。在技術(shù)改造中領(lǐng)用材料12000元,材料購進(jìn)時已抵扣增值稅進(jìn)項稅額1560元,另用銀行存款支付相關(guān)費(fèi)用3500元,負(fù)擔(dān)工資費(fèi)用1120元;在改造過程中回收可以作為輔助材料使用的殘料2000元。工程完工交付使用。
對一臺在用的舊設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造,其原價為15000元,改造時領(lǐng)用材料12000元,應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅為1560元,另用存款支付費(fèi)用3500元,負(fù)擔(dān)工資費(fèi)用1120元,工程中回收可作輔助材料使用的殘料2000元。工程完工交付使用。
對于一臺在用的舊設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造,其原價為150000元,改造時領(lǐng)用材料12000元,應(yīng)負(fù)擔(dān)的增值稅為1560元,另用存款支付費(fèi)用3500元,負(fù)擔(dān)工資費(fèi)用1120元,工程中回收可作輔助材料使用的殘料2000元。工程完工交付使用。問分錄
企業(yè)自制設(shè)備一臺,業(yè)務(wù)如下:1,購入工程物資其中,值稅發(fā)票標(biāo)明價款為18萬元,增值稅為23400元款已用存款支付.2,領(lǐng)用工程物質(zhì),205920元.3,領(lǐng)用生產(chǎn)用材料20000元,4.負(fù)擔(dān)工程人員工資3300元.5,企業(yè)輔助車間為工程提供有關(guān)勞務(wù)支出4120元,6,用存款支付與工程有關(guān)的其他費(fèi)用16700元。7.工程期間應(yīng)負(fù)擔(dān)的長期借款利息4530元.8,工程完工交付使用.9,剩余工程物資轉(zhuǎn)作原料。根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄。
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進(jìn)不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?