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(2)接受甲單位投資,轉(zhuǎn)入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),甲單位記錄的該固定資產(chǎn)的賬面原價(jià)為350000元,已提折舊80000元。按雙方確認(rèn)的評(píng)估價(jià)300000元入賬,設(shè)備已交付使用。 (3)對(duì)一臺(tái)在用的舊設(shè)備進(jìn)行技術(shù)改造,該設(shè)備的原價(jià)為250000元,已提折舊100000元。在技術(shù)改造中領(lǐng)用材料12000元,材料購進(jìn)時(shí)已抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1560元,另用銀行存款支付相關(guān)費(fèi)用3500元,負(fù)擔(dān)工資費(fèi)用1120元;在改造過程中回收可以作為輔助材料使用的殘料2000元。工程完工交付使用。

2021-10-28 14:24
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-28 14:32

你好!2)借:固定資產(chǎn) 300000 貸:實(shí)收資本 300000 3)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn):借:在建工程 150000 累計(jì)折舊 100000 貸:固定資產(chǎn) 250000;領(lǐng)用材料:借:在建工程 12000 貸:原材料 12000;支付相關(guān)費(fèi)用:借:在建工程 3500 貸:銀行存款 3500;負(fù)擔(dān)工資費(fèi)用:借:在建工程1120 貸:應(yīng)付職工薪酬 1120;回收輔料:借:原材料 2000 貸:在建工程 2000;完工并交付使用:借:固定資產(chǎn)164620 貸:在建工程 164620

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你好!2)借:固定資產(chǎn) 300000 貸:實(shí)收資本 300000 3)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn):借:在建工程 150000 累計(jì)折舊 100000 貸:固定資產(chǎn) 250000;領(lǐng)用材料:借:在建工程 12000 貸:原材料 12000;支付相關(guān)費(fèi)用:借:在建工程 3500 貸:銀行存款 3500;負(fù)擔(dān)工資費(fèi)用:借:在建工程1120 貸:應(yīng)付職工薪酬 1120;回收輔料:借:原材料 2000 貸:在建工程 2000;完工并交付使用:借:固定資產(chǎn)164620 貸:在建工程 164620
2021-10-28
你好需要計(jì)算做好了給你
2021-10-26
你好,請(qǐng)問你想問的問題具體是?
2022-06-24
你好 借原材料2000 在建工程150000-2000 在建工程12000%2B3500%2B1120 貸原材料12000 銀行存款3500 應(yīng)付職工薪酬1120 固定資產(chǎn)150000
2022-07-02
同學(xué)你好, 借,在建工程 150000 貸,固定資產(chǎn)150000 2 借,在建工程 12000 貸,原材料12000 3 借,在建工程 3500 貸,銀行存款3500 4 借,在建工程 1120 貸,應(yīng)付職工薪酬1120 5 借,原材料2000 貸,在建工程 2000 6 借,固定資產(chǎn)164620 貸,在建工程 164620
2022-06-24
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