你好 (1)自行建造廠房工程,購入專用材料物資一批,增值稅專用發(fā)票載明價款為500000元,增值稅額為85000元,價稅合計585000元,運費5000元,共計590000元,款項已通過銀行支付,材料物資已驗收入庫。 借,工程物資 505000 借,應交稅費——應增進85000 貸,銀行存款590000 。(2)領用工程用材料物資 借,在建工程 505000 貸,工程物資 505000 (3)分配建造工程應負擔的職工薪酬45600元 借,在建工程 45600 貸,應付職工薪酬 45600 (4)以銀行存款支付建造工程應負擔的水電費4400元、其他費用10000元 借,在建工程 14400 貸,銀行存款14400 (5)工程完工,經(jīng)驗收合格交付使用,結轉完工工程實際成本 借,固定資產(chǎn) 565000 貸,在建工程 565000
(1)自行建造廠房工程,購入專用材料物資一批,增值稅專用發(fā)票載明價款為500000元,增值稅額為85000元,價稅合計585000元,運費5000元,共計590000元,款項已通過銀行支付,材料物資已驗收入庫。(2)領用工程用材料物資(3)分配建造工程應負擔的職工薪酬45600元(4)以銀行存款支付建造工程應負擔的水電費4400元、其他費用10000元(5)工程完工,經(jīng)驗收合格交付使用,結轉完工工程實際成本
A企業(yè)自行建造簡易廠房一座,購入建筑材料,用銀行存款支付買價100000元,增值稅額17000元。在廠房建造過程中領用工程物資93600元,應負擔的工人工資20000元,應負擔的職工福利費2800元,另外,還領用了生產(chǎn)用的材料一批,實際成本為10000元,應轉出的增值稅為1700元,其會計分錄如下:
資料】GZ公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司以自營方式建造一衡1.購入工程專用設備一套,買價800000元,增值稅稅額104000元??铐椨勉y行存款支付,設備已驗收入庫。2.購入工程用材料一批,買價600000元,增值稅稅額78000元,含稅運費2000元(增值稅稅率為9%)??铐椨勉y行存款支付,材料已驗收入庫。3.領用全部工程專用設備和工程用材料。4.工程領用生產(chǎn)用原材料4000元。5.發(fā)生應付安裝工人工資250000元。6.工程完工驗收合格并交付使用。
某企業(yè)根據(jù)自營方式建造生產(chǎn)流水線發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務:(1)購入工程用材料,價款200000元,增值稅26000元,共計226000元,用銀行存款支付,材料入庫。(2)自營工程領用材料200000元3)自營工程應負擔的職工薪酬11400元((4)用銀行存款支付自營工程應負擔的其他支出30000元(5)自營工程某-部件報廢,殘料計價200元作為生產(chǎn)廢料入庫,應收有關責任者賠款1000元。(6)該項工程完工交付使用,按實際工程成本結轉該項固定資產(chǎn)原直。
1.購入為工程準備的各種物資一批,增值稅普通發(fā)票列明買價為1,000,000元,增值稅為130,000元。款項以銀行存款支付。物資已驗收入庫。2.購入為工程準備的各種物資一批,增值稅專用發(fā)票列明買價為2,000,000元,增值稅為260,000元。開出銀行承兌匯票支付全部款項。物資已驗收入庫。3.工程開工,領用前購入的兩批工程物資。4.計提工程人員工資220,000元。5.通過銀行支付工程人員工資220,000元。6.工程領用原材料一批,實際成本為200,000元,購入該批材料的進項稅額為26,000元。7.工程領用企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實際成本為300,000元,該批產(chǎn)品的市場售價為500,000元。8.用銀行存款支付與工程有關的其他費用94,000元。9.工程完工交付使用。
電子稅務局可以設幾名開票員
咨詢下:這個地方 為什么不用售價400萬元,而選擇了成本價350萬元?
電商公司以什么條件確認收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個確認呢?退款又以什么條件確認呢?
請樸老師解答,請問老師,選項B怎么理解,計提減值,遞資增加,這里是確認減值,遞延只會減少或者為0
中級會計實務政府補貼中收到國補的會計分錄說一下,謝謝
請樸老師解答,謝謝老師,請問選項D怎么理解,請老師舉個例子,怎么還有當期所得稅計入所有者權益的,不應該只有些特殊情況下,遞延所得稅才計入所有者權益嗎
老師,公司的承兌匯票怎么核對上月的金額是否正確,多個賬戶都有承兌匯票,但出納收到票據(jù)那邊是如實入的某個賬戶,做賬都是統(tǒng)一掛應收票據(jù)體現(xiàn)是入的那個卡號,這個怎么對賬
請樸老師解答,謝謝老師,請問老師,B選項怎么理解,是不是B選項確實產(chǎn)生暫時性差異,但不確認遞延
老師您好,我想咨詢下做賬應交個稅科目下是負數(shù)怎么處理?
老師 我想問下 中級實務老師 這種題 那些文字和算式要寫嗎 還是直接寫分錄就可以
謝謝老師
不客氣的,祝您學習愉快,滿意請給老師一個好評,謝謝!