您好, 這個(gè)是不能留抵退稅的
純出口,無(wú)內(nèi)銷(xiāo)的外貿(mào)企業(yè),固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅可以申請(qǐng)留抵退稅嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),一直都是只有出口業(yè)務(wù),但最近有一筆購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)辦法抵扣,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以申請(qǐng)退稅嗎
一般納稅人的外貿(mào)企業(yè),出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不申請(qǐng)退稅了,出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)能抵扣內(nèi)銷(xiāo)的嗎? 外貿(mào)和內(nèi)銷(xiāo)的貨物進(jìn)項(xiàng)票是一樣的貨,同一個(gè)產(chǎn)品
商貿(mào)出口企業(yè)外銷(xiāo)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以不申請(qǐng)退稅直接用于內(nèi)銷(xiāo)抵扣認(rèn)證嗎
老師,我們公司外貿(mào)企業(yè),有出口和內(nèi)銷(xiāo)的產(chǎn)品,出口是免增值稅的,對(duì)應(yīng)出口的進(jìn)項(xiàng)稅不去申請(qǐng)退稅,直接可以拿來(lái)抵扣內(nèi)銷(xiāo)的銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎,主要是內(nèi)銷(xiāo)收入占比較多。
請(qǐng)問(wèn)老師,我收到了客戶(hù)的貨款,當(dāng)月還開(kāi)了發(fā)票,那我做賬的時(shí)候是直接做借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,還是借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒(méi)有利潤(rùn)期間 已經(jīng)預(yù)繳的所得稅 分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳所得稅科目還是所得稅費(fèi)用這個(gè)科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當(dāng)日,按當(dāng)日匯率計(jì)算收入。從美元戶(hù)轉(zhuǎn)到人民幣戶(hù),借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計(jì)算人名幣賬戶(hù)金額,貸方按外幣戶(hù)收款當(dāng)日匯率計(jì)算金額,差額計(jì)入?yún)R兌損益,我這樣做對(duì)嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的年初余額指的是什么
企業(yè)目前支付的股利是D0還是D1?
2023年有三十幾萬(wàn)的臨時(shí)工工資做到借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬 了但是未做個(gè)稅申報(bào)怎么處理
如果自己做資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表現(xiàn)金流量表,應(yīng)該怎么改,我手里有一家單位的財(cái)報(bào),但是金額太大了,注冊(cè)資金太大了3個(gè)億,而我這公司注冊(cè)資金5000萬(wàn), 老師,給我一份報(bào)表行不,我不會(huì)弄,給我一份現(xiàn)成的,謝謝老師
我們是工程公司 一部分給分包方代發(fā)工資 一部分對(duì)公結(jié)算 如果代發(fā)工資金額是50萬(wàn) 如果總金額是200萬(wàn) 但是他開(kāi)了180萬(wàn)發(fā)票 對(duì)公還要轉(zhuǎn)150萬(wàn) 那這30萬(wàn)就屬于多開(kāi)了嗎
老師,公司將自己的房屋出租給對(duì)方,對(duì)方轉(zhuǎn)租后扣除費(fèi)用再將租金轉(zhuǎn)回來(lái),我們應(yīng)該咋開(kāi)票,他們可以確認(rèn)為收入嗎