你好,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做這個(gè),你當(dāng)時(shí)的留底在哪個(gè)科目里面?
老師,銀行給法人轉(zhuǎn)錢,我做的分錄是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,是不是這個(gè)其他應(yīng)收年底需要沖掉,要不就要交20%個(gè)稅,不沖可以么
老師 收到錢做了營業(yè)外收入 借銀行存款 貸營業(yè)外收入 還需要考慮稅么? 這個(gè)憑證做的對么
老師好 我們公司四月份留抵退稅了 稅款也到了公戶上了 會(huì)計(jì)分錄要怎么做 是不是 借銀存 貸營業(yè)外收入 還是 借銀存 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 分錄要怎么做
老師好 我們公司四月份留抵退稅了 稅款也到了公戶上了 會(huì)計(jì)分錄要怎么做 是不是 借銀存 貸營業(yè)外收入 還是 借銀存 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 分錄要怎么做
老師,收到留抵退的錢,除了做,借,銀行存款,貸,營業(yè)外收入,其他分錄還需要做嗎,要不要沖掉以前的留底稅額
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開發(fā)票是個(gè)人開的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,我在填寫24年 年度財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額,原因是我24年整個(gè)年度沒做 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進(jìn)24年賬套,補(bǔ)上這筆分錄行嗎,借應(yīng)交稅費(fèi) 一年增值稅金額 貸營業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么
公司聘用應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂的勞務(wù)合同,工資申報(bào)需要他們開發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢
微信掃碼加老師開通會(huì)員
當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到了已交稅金里了
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交稅金。
老師的意思是,不坐在營業(yè)外收入里,直接對沖留底科目?
對的是的是這么做的,是這么理解的。