你好,需要收回,不收回有繳納20%個(gè)人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)
老師,銀行給法人轉(zhuǎn)錢,我做的分錄是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,是不是這個(gè)其他應(yīng)收年底需要沖掉,要不就要交20%個(gè)稅,不沖可以么
公司把錢轉(zhuǎn)給法人,往來(lái)款 借:其他應(yīng)收款——法人 貸:銀行存款。法人把現(xiàn)金借給公司,借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款。這兩個(gè)分錄最后是不是可以抵消(主要還是法人想公司賬上取錢)
老師,我們的物業(yè)公司。需要辦理勞務(wù)派遣證 向別人借錢 200萬(wàn) 別人轉(zhuǎn)入進(jìn)來(lái) 然后我們?cè)俎D(zhuǎn)出去,這個(gè)需要怎么做分錄?做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 轉(zhuǎn)回來(lái) 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 。謝謝可以的嘛?做個(gè)借款合同,這樣稅局人嗎?要是做借款 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 然后轉(zhuǎn)回來(lái) 借銀行存款 貸實(shí)收資本 其他應(yīng)收款平不掉吖?
老師,收到留抵退的錢,除了做,借,銀行存款,貸,營(yíng)業(yè)外收入,其他分錄還需要做嗎,要不要沖掉以前的留底稅額
老師好,“借:銀行存款 10 貸:其他應(yīng)付款/其他10 借:其他應(yīng)付款/其他10 貸:其他應(yīng)收款10” 這個(gè)10元收款之前掛的是其他應(yīng)付,后來(lái)把其他應(yīng)付沖銷掉,那還剩下的銀行存款和其他應(yīng)收款還在賬上需要消掉么?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
收回需要怎么做,做一個(gè)還款么,借銀行存款,貸其他應(yīng)收么,還是要怎么沖
老師之后做可以做成其他應(yīng)付款,法人,貸銀行存款么,這樣是不是就不用沖回了
你好,收回的分錄是,借銀行存款,貸其他應(yīng)收。
那要法人往銀行里面轉(zhuǎn)錢對(duì)吧
老師,我這有個(gè)問(wèn)題,法人總往公戶轉(zhuǎn)錢,或者從銀行取錢,這種的怎么做賬比較好呀
其他應(yīng)收款只要有余額就要按20交么
你好,收回的分錄是,借銀行存款,貸其他應(yīng)收。這個(gè)時(shí)候需要個(gè)人往單位賬戶轉(zhuǎn)賬。 法人總往公戶轉(zhuǎn)錢,或者從銀行取錢,只能是通過(guò)其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款核算了?
那借其他應(yīng)付,貸銀行存款這樣做賬可以么,如果法人從公戶提錢
你好,正常情況下法人從公戶提錢,借方是其他應(yīng)收款科目核算才是的?
那老師到底怎么做賬比較好,如果其他應(yīng)收掛多了也不行,那不往銀行轉(zhuǎn)錢是不是也沖不了呀
你好,其他應(yīng)收掛多了,今后收回就是了?
怎么收回,借其他應(yīng)付貸其他應(yīng)收這樣可以么
他們倆互沖么
你好,其他應(yīng)付款與其他應(yīng)收款如果是同一個(gè)明細(xì),可以沖銷的?
老師你能給我寫完整分錄么做一個(gè)總結(jié)
法人存錢,取票還有怎么沖其他應(yīng)收有幾種辦法
我都是,法人轉(zhuǎn)錢借銀行存款貸其他應(yīng)付,存錢其他應(yīng)付,貸銀行存款,這種的是不是不規(guī)范,老師求規(guī)范的分錄及如何沖回其他應(yīng)收
你好 單位向個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 單位向個(gè)人借款,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 抵消,借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款?
老師交個(gè)稅比如其他應(yīng)收款有60萬(wàn),怎么算,要交多少
你好,不收回有繳納20%個(gè)人所得稅的風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)人所得稅=60萬(wàn)*20%=12萬(wàn)
老師還有個(gè)人往公戶轉(zhuǎn)錢,這個(gè)要怎么做賬,沒(méi)有明細(xì)銀行給個(gè)人轉(zhuǎn)錢,,也沒(méi)有明細(xì)這種的怎么做賬,分錄
你好,個(gè)人往公戶轉(zhuǎn)錢,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收或其他應(yīng)付款?