您好,是從5月份開始往后錄的
老師我是從8月份開始接收之前會計的賬務(wù),因為軟件不一樣,所以我在我這邊的軟件里面錄入了初始數(shù)據(jù),也就是上一個會計的7月底的數(shù)據(jù),但是結(jié)束初始化時老是提醒初始數(shù)據(jù)不平衡,我對了好久,數(shù)據(jù)都是一樣的
半途接個賬,要從2021年2月份開始做賬,那么我是不是需要2021年1月份的科目余額表,根據(jù)這個錄財務(wù)軟件的期初數(shù)?是的話,都需要錄入哪些呢?
老師 如果我從別的公司交接賬過來 我要從7月開始做賬 錄入初始數(shù)據(jù)應(yīng)該錄哪個時間段的呢
老師,我現(xiàn)在接受的賬是從5月23號開始自己做的,四月份的人家那邊已經(jīng)做了,我直接錄入期初數(shù)據(jù)從5月23號開始記,那么四月份的財務(wù)報表就沒有可以嗎
老師我是5月23號開始接受的賬,那這個財務(wù)軟件里面我錄入期初數(shù)據(jù)時應(yīng)該錄入那個時間段的呢
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
我這個軟件這兩天剛裝的,那本年累計數(shù)那些都咋錄入呢
我如果接著從5.23開始記賬那四月份的財務(wù)報表就沒有了咋辦
從5月份當(dāng)做期初數(shù)據(jù),往后錄
老師那我四月份的報表就沒有了能行嗎
上任會計只給了我一至三月份的報表
這個沒事,從5月開始,視同你接手開始
那四月份的報表我不用管了嗎老師
那這個季度報稅不得要嗎
嗯對,這個就不管了暫時,從接手開票