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老師,二一年預繳之后(意思就是自查的補繳增值稅款稅款)你次年開了發(fā)票紅沖預繳的,然后再做發(fā)票的就是了 不多交(后面這點沒太理解),我22年4月就基本開完了,預收剩著113萬

2022-06-23 09:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-23 09:08

二一年已經(jīng)繳納了你做了銷售額借銀行存款貸預收帳款應交稅費應交增值稅銷項,次年開了發(fā)票,借應交稅費應交增值稅銷項貸預收賬款,然后再做發(fā)票的借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項。

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齊紅老師 解答 2022-06-23 09:08

看一下上面的分錄能理解。

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快賬用戶2603 追問 2022-06-23 09:14

哦,好想理解了點,老師21年自查補繳,然后22年開票已經(jīng)交了的稅怎么辦?

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齊紅老師 解答 2022-06-23 09:15

這些就不要再算進去了,哪些沒有預繳,你算這些。

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快賬用戶2603 追問 2022-06-23 09:20

哦,明白了,老師你說的意思,那我在19年報告增值稅寫哪些項目20年開了票,已繳納稅款,21年也這么寫,票開在22年的就寫開在22年是吧,然后在把剩余收到款沒開票的列出來,按老師說的分錄預交那樣做是吧?

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齊紅老師 解答 2022-06-23 09:21

是的是的,是這么做的。

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快賬用戶2603 追問 2022-06-23 09:22

好的,謝謝,老師,這樣寫上會不會處罰比較嚴重?

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齊紅老師 解答 2022-06-23 09:24

你需要補交稅款的,你得補交一部分稅款,然后有滯納金罰款,這個不一定,需要看你收據(jù)。

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快賬用戶2603 追問 2022-06-23 09:26

哦,好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-23 09:28

不用客氣,工作愉快。

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二一年已經(jīng)繳納了你做了銷售額借銀行存款貸預收帳款應交稅費應交增值稅銷項,次年開了發(fā)票,借應交稅費應交增值稅銷項貸預收賬款,然后再做發(fā)票的借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅銷項。
2022-06-23
同學你好 是什么會計準則
2023-05-17
哦,這個對發(fā)票沒有影響,這個只是你預繳時候的那個問題,開票不受影響。
2022-03-02
您好,你申報增值稅直接按開票來申報,開票也沒有超過30萬季度不交稅的。
2019-12-13
您好,把去年的分錄紅沖了,損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時用調(diào)整后的數(shù)據(jù)申報23年的年報和所得稅匯繳申報表。我們這是項目取消了,真實的調(diào)整金額有點大,先跟專管員電腦聯(lián)系,讓他知道這回事,退稅有大概率被查賬的
2024-05-16
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