同學(xué)您好,一般是紅字沖回錯(cuò)誤的,藍(lán)字記正確的,有損益的金額較大,借:相關(guān)科目,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用 貸:未分配利潤
我司20年有一張發(fā)票被認(rèn)定為虛開的發(fā)票要調(diào)減支出,調(diào)增利潤,且要調(diào)整20年企業(yè)所得稅,請問如何在22年度調(diào)整會計(jì)分錄
20年有一張普票稅額當(dāng)成專票入了進(jìn)項(xiàng),22年如何調(diào)整
老師您好,12月份有一張發(fā)票,普票我當(dāng)著專票,進(jìn)項(xiàng)計(jì)入了待抵扣進(jìn)項(xiàng)科目,在勾選過程中發(fā)現(xiàn)沒有這張才發(fā)現(xiàn)是普票,我如何調(diào)整?
2022年有一張發(fā)票做錯(cuò)了,把一張普票做成了專票,掛著待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,2024年才應(yīng)該怎么調(diào)整比較好
2024年一張咨詢費(fèi)專票當(dāng)成普票全額入賬管理費(fèi)用了,2025年發(fā)現(xiàn)了,該如何做帳調(diào)整,國稅網(wǎng)沒有勾選認(rèn)證還掛著
老師,我想接一個(gè)建筑安裝公司的賬目,交接的時(shí)候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財(cái)稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費(fèi) 還入庫存呢,而且說,2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒有,老板還讓查查,看他這些年,錯(cuò)在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個(gè)賬套,好像還怕365財(cái)稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
2月1號不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因?yàn)殚_錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢