?你好 ;? 不能哈; 既然20年沒有收入 不應(yīng)該加計(jì)扣除的;? ? ?
老師們好,想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我單位是物業(yè)公司的,20年可以適用加計(jì)抵減政策,但20年全年沒有計(jì)提加計(jì)抵減,現(xiàn)在申報(bào)21年1月稅務(wù),可以補(bǔ)計(jì)提20年的加計(jì)抵減吧
是我公司成立的時(shí)候是核的是9%,然后我公司的上任會(huì)計(jì)又去核成了6%的,但是也沒有用加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng),我也不敢用加計(jì)抵減的政策的,但是稅局給我們打電話給我們說我們用不用加計(jì)抵減政策的然后我這里說用的,但是一直沒用的,但是有這個(gè)政策可以用的,但是今年我去申請(qǐng)的時(shí)候,我還是和去年一樣的政策的時(shí)候,不能打操作,讓稅局把我今年的申請(qǐng)刪除,但是把我去年的刪除了, 今年的申請(qǐng)的加計(jì)抵減的要我打證明蓋公章的才給我刪除掉,因?yàn)槲覀內(nèi)绻菍儆诂F(xiàn)代服務(wù)的話是不能用15%的加計(jì)抵減的,
老師,專管員老師說我公司2020年符合四項(xiàng)服務(wù)加計(jì)抵減政策,但我之前都沒有抵減,那現(xiàn)在是不是得把20年的每個(gè)月的增值稅報(bào)表都要更改呢?
老師,增值稅加計(jì)抵減政策,請(qǐng)問企業(yè)2020年認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅3萬,但是20年沒有收入,所以20年不符合加計(jì)抵減政策,21年和22年符合加計(jì)抵減政策,且今年把21年和22年的聲明都申請(qǐng)通過了,請(qǐng)問,我在做加計(jì)抵減的時(shí)候,20年的那3萬進(jìn)項(xiàng)稅額能加計(jì)抵減嗎
老師,21年9月份我公司升一般納稅人,當(dāng)年沒有填報(bào)享受加計(jì)抵減10%的政策。 22年2月份稅局通知讓把2月份的報(bào)表加計(jì)抵減增加上21年的加計(jì)抵減金額。 21年的加計(jì)遞減增加以后從22年3月開始,每個(gè)月加計(jì)抵減的臺(tái)賬都是負(fù)數(shù)。申報(bào)增值稅的時(shí)候都會(huì)出現(xiàn)比對(duì)異常,需要去找專管員審批。這種情況,我需要怎么處理一下嗎?
請(qǐng)問我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
但是20年的進(jìn)項(xiàng)稅額是21年從銷項(xiàng)稅額里扣減的
?你好 ;? ? 你們20年沒有收入; 你們稅務(wù)局也允許你們加計(jì)扣除嗎? ?
好吧,那21年沒申請(qǐng)聲明,22年聲請(qǐng)了21年的和22年的聲明,那22年我在做增值稅報(bào)表的時(shí)候,可以加計(jì)21年的進(jìn)項(xiàng)稅額吧
你好 ;? 這樣的話是可以的;? ? 是的
好的,謝謝老師
不客氣的;幫到你就好? ?