你好可以的 但是申報(bào)得去稅務(wù)局
一般納稅人現(xiàn)代服務(wù)適用增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減,本期申報(bào)可以直接申報(bào),19年四月至20年八月增值稅加急抵減稅額嗎?因?yàn)?9年四月至20年八月之前是沒有進(jìn)行加急抵減計(jì)提的,這個(gè)月開始計(jì)提用于理解是否可行?。
老師們好,想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我單位是物業(yè)公司的,20年可以適用加計(jì)抵減政策,但20年全年沒有計(jì)提加計(jì)抵減,現(xiàn)在申報(bào)21年1月稅務(wù),可以補(bǔ)計(jì)提20年的加計(jì)抵減吧
增值稅加計(jì)抵減政策,公司是2108年成立,在2109年就滿足條件,但是在2021年8月份才開始申請(qǐng)政策優(yōu)惠,那9月份申報(bào)的時(shí)候是否可以把2021年1-8月的進(jìn)項(xiàng)全部的加計(jì)抵減一并計(jì)提呢
老師,增值稅加計(jì)抵減政策,請(qǐng)問企業(yè)2020年認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅3萬,但是20年沒有收入,所以20年不符合加計(jì)抵減政策,21年和22年符合加計(jì)抵減政策,且今年把21年和22年的聲明都申請(qǐng)通過了,請(qǐng)問,我在做加計(jì)抵減的時(shí)候,20年的那3萬進(jìn)項(xiàng)稅額能加計(jì)抵減嗎
老師想問下,我們今年報(bào)了加計(jì)抵減聲明,但一直沒計(jì)提,稅務(wù)局說這個(gè)月可以一并把今年的計(jì)提,這樣的話我在哪里填寫今年的加計(jì)抵減總額,是和本月的加計(jì)抵減額一起填到這個(gè)本期發(fā)生額就可以嗎? 還有就是昨天提交了去年的加計(jì)抵減聲明,我可以直接改去年12月的報(bào)表,把去年的一并計(jì)提嗎
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個(gè)項(xiàng)目做一個(gè)名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個(gè)表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷管財(cái)費(fèi)用分別年合計(jì)金額填入嗎
個(gè)體戶經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)嗎
老師您好,我在做賬的過程當(dāng)中,接手了前任會(huì)計(jì)的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請(qǐng)問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請(qǐng)問老師這56元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
劃線的是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是庫存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費(fèi)用—福利費(fèi),關(guān)于職工的福利費(fèi),是否可以放在匯算清繳報(bào)表的A105050表格的職工福利費(fèi)支出里面。
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當(dāng)于你要貸這筆款,必須是你要付對(duì)方公司的貨款之類的,錢必須打到對(duì)方公司的賬戶,其實(shí)又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),對(duì)于對(duì)方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報(bào)銷,跨年了。這筆報(bào)銷差旅費(fèi)22799.81 元,和業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1243.8 元,共計(jì) 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對(duì)嗎[疑問]
這么煩憂,但是金額很小,不想計(jì)提沒有關(guān)系吧
這個(gè)得看你稅務(wù)局要求,一般是要強(qiáng)制填寫。