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企業(yè)所得稅匯算時交了稅款800款,后期因計算錯誤需要修改報表,又需要補交稅款10,需要交滯納金嗎?那滯納金要怎么算呀?是就按未交的這部分算(10),還是按匯算的最終金額算(800+10)?

2022-06-22 05:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-06-22 05:38

按照應交未交金額10元算 每日萬分之五 從6月1號開始到今天

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快賬用戶1171 追問 2022-06-22 06:26

好的,知道了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-22 07:27

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按照應交未交金額10元算 每日萬分之五 從6月1號開始到今天
2022-06-22
你好? ? 借以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅? ? 繳納:借?應交稅費-應交企業(yè)所得稅? 營業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款 。 結轉:借 未分配利潤貸?以前年度損益調整? ;是的這個滯納金要匯算調整處理的??
2020-12-02
您好,沒沒錯的,企業(yè)所得稅不用管。
2024-03-20
同學你好 需要按照已交所得稅金額修改資產負債表
2022-03-21
您好,一定是在繳款年度。直接在2021年的納稅調增項目明細表進行調整,因為稅務系統(tǒng)是要比對這個滯納金的,是收付實現(xiàn)制
2024-07-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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