按照應(yīng)交未交金額10元算 每日萬分之五 從6月1號開始到今天
請教老師匯算清繳的問題,假如21年本年利潤是50萬,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,累計未分配利潤是250萬,匯算清繳時納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額是10萬,需要補(bǔ)交所得稅50*2.5%=1.25萬,這補(bǔ)交的所得稅就影響了未分配利潤???2年第1季度報表資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤已按250萬申報,那到第二季度申報時,是否要修改資產(chǎn)負(fù)債表里的期初未分配利潤為250-1.25=248.75萬元呢?
企業(yè)所得稅匯算時交了稅款800款,后期因計算錯誤需要修改報表,又需要補(bǔ)交稅款10,需要交滯納金嗎?那滯納金要怎么算呀?是就按未交的這部分算(10),還是按匯算的最終金額算(800+10)?
老師,23年10月的時候,稅局查出我公司22年一部分進(jìn)項票有問題,當(dāng)時調(diào)出了,借利潤分配未分配利潤、營業(yè)外支出(滯納金)貸應(yīng)交稅費、銀行存款?,F(xiàn)在需要23年匯算清繳,我是不是只把滯納金調(diào)增就行了,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅不用管它了
滯納金的納稅調(diào)增 在稅款所屬期 還是繳款年度呢? 比如 2020年企業(yè)所得稅在2021年11月( 也就是過了2021.5.31的所得稅匯算清繳)發(fā)現(xiàn)需要調(diào)增費用, 然后需要補(bǔ)繳納所得稅和滯納金, 那么這個產(chǎn)生的滯納金 需要回到2020年的納稅調(diào)增項目明細(xì)表進(jìn)行調(diào)增?還是直接在2021年的納稅調(diào)增項目明細(xì)表進(jìn)行調(diào)整呢? 謝謝
老師,我2024年年末本年利潤是負(fù)數(shù)虧損的,但是我有10萬業(yè)務(wù)招待費,沒有收入,因為年度虧損的比10萬多,所以我匯算清繳企業(yè)所得稅后也不需要繳納企業(yè)所得稅吧?那我還需要做會計分錄嗎?以前年度損益!怎么做?我還需要按照匯算清繳的表利潤額去更正年報的財務(wù)報表嗎
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
好的,知道了,謝謝老師
?不客氣 祝您工作順利 如果老師的答復(fù)有幫助到您 麻煩結(jié)束該提問后給老師一個評價? ?下次有問題, 歡迎您再來會計學(xué)堂發(fā)起提問