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老師,原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)到我手里面了,但是發(fā)票必須下個(gè)月抵扣認(rèn)證,原材料必須這個(gè)月先入賬,這個(gè)分錄怎么處理?

2022-06-21 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-21 17:42

借原材料、應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證貸銀行存款。

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快賬用戶1770 追問 2022-06-21 17:46

老師,這筆貨款還沒有支付的

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齊紅老師 解答 2022-06-21 17:52

貸銀行 改成貸應(yīng)付帳款

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快賬用戶1770 追問 2022-06-21 17:55

老師,還有一個(gè)暫估入庫,是原材料這個(gè)月先驗(yàn)收入庫,但是發(fā)票下個(gè)月到,分錄:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款~暫估,我的這種情況適合這種分錄嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-21 17:59

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶1770 追問 2022-06-21 18:01

老師,如果用第二種分錄做,我的進(jìn)項(xiàng)稅沒有暫估做進(jìn)來,沒事嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-21 18:02

沒有關(guān)系的,又不抵扣你這個(gè)月。

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快賬用戶1770 追問 2022-06-21 18:03

用第二種分錄做的話,入賬金額是不含稅金額對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-21 18:04

對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶1770 追問 2022-06-21 18:05

謝謝老師

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快賬用戶1770 追問 2022-06-21 18:08

老師,用第二種分錄,我發(fā)票有3張三個(gè)不同的供應(yīng)商,第一種貸方分錄是:貸:應(yīng)付賬款~暫估,第二種貸方分錄:貸:應(yīng)付賬款~暫估(A公司)/(B公司)/(C公司),是用第一種分錄還是第二種分錄貸方?

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齊紅老師 解答 2022-06-21 18:10

你選擇就可以的,建議是選擇第一種

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快賬用戶1770 追問 2022-06-21 18:14

老師,你叫我選擇第一種,是這個(gè)對(duì)嗎:貸:應(yīng)付賬款~暫估

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齊紅老師 解答 2022-06-21 18:15

借原材料、應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證貸應(yīng)付帳款

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快賬用戶1770 追問 2022-06-21 18:15

了解了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-06-21 18:15

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶1770 追問 2022-06-21 18:36

老師,這兩筆業(yè)務(wù)發(fā)生是同一個(gè)供應(yīng)商,上月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,價(jià)稅合計(jì):5199元。當(dāng)月銀行支付貨款5200(多付了1元),這月收到一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,價(jià)稅合計(jì):6500,當(dāng)月銀行支付6499(少付1元)~因?yàn)樯显露喔?元,所以這月少付1元,這兩次業(yè)務(wù)分錄分別怎么做

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齊紅老師 解答 2022-06-21 18:46

借預(yù)付賬款1 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 這個(gè)月借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 銀行存款

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借原材料、應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證貸銀行存款。
2022-06-21
您好 請(qǐng)問發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了 沒有入賬對(duì)么
2020-12-07
您好, 是的,用下應(yīng)付賬款-暫估好點(diǎn)
2023-08-13
你好,采購原材料時(shí),運(yùn)費(fèi),借:原材料,貸:銀行存款等科目 是和材料價(jià)做到一張記賬憑證上。 進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)月不想抵扣,可以先不認(rèn)證發(fā)票就是了?
2021-02-25
這個(gè)先做賬,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款,
2020-12-22
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