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那個原材料已經購進啦,但是那張發(fā)票這個月就是不用抵扣,那張發(fā)票是先做賬了,還是到抵扣的那個月在做賬啊

2020-12-22 12:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-22 12:55

這個先做賬,借原材料,應交稅費-待認證進項稅額,貸應付賬款,

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這個先做賬,借原材料,應交稅費-待認證進項稅額,貸應付賬款,
2020-12-22
借管理費用等 應交稅費,應交增值稅進項 貸其他應付款 1月份做這個。
2025-03-04
您好 借管理費用, 貸進項稅額轉出,
2020-10-15
你好,個人建議是先入賬,進項稅額部分計入待認證進項稅額核算,之后認證抵扣了計入進項稅額核算。
2021-06-26
你好,當時分錄怎么做的?借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款 加計扣除是借應交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入, 借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除 完整的是這個嗎
2022-11-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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