你好,可以的,可以這么做的。
老師,你好,我想問一下,我們公司上個(gè)月是小規(guī)模這個(gè)月變更成了一般納稅人,然后上個(gè)月對(duì)方給我們開的專票這個(gè)月我們發(fā)現(xiàn)稅號(hào)開錯(cuò)了,然后他們這個(gè)月重新給我們開了,請(qǐng)問能抵扣嗎
老師請(qǐng)問下,公司現(xiàn)在是小規(guī)模,從1月起升成一般納稅人,公司19年的業(yè)務(wù)現(xiàn)在按照3%開票,還有一部分發(fā)票預(yù)計(jì)下月開,那么請(qǐng)問下月公司變成一般納稅人了,還能開3%的票嗎?
21年5月份為對(duì)方提供了應(yīng)稅中介服務(wù),當(dāng)時(shí)我公司是小規(guī)模納稅人,開具了1%的普通發(fā)票,對(duì)方未支付款。 現(xiàn)在是11月份,對(duì)方認(rèn)為發(fā)票時(shí)間超過3個(gè)月,讓退回重新開具。但是現(xiàn)在我公司已經(jīng)聲為一般納稅人,如果紅沖發(fā)票,重新開具,應(yīng)該開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票?
公司是小規(guī)模納稅人3月開了一批普票,5月變成一般納稅人,然后對(duì)方公司未抵扣退回讓重新開,請(qǐng)問還能按照原來的稅率開具嗎
老師你好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人22年3月5月給購買方開具3%的稅點(diǎn),但是現(xiàn)在對(duì)方現(xiàn)在讓重新開具專票,他們也沒有抵扣,開具22年3月5月的金額都是一樣的,因?yàn)橘徺I方他們公司換名字了,所以讓我們重新開具發(fā)票,我們要繳納重新開具專票的稅款嗎?,原來已經(jīng)申報(bào)已繳納過稅款。
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
請(qǐng)問這有什么依據(jù)嗎
小規(guī)模期間銷售出去的轉(zhuǎn)了一般納稅人需要紅沖的還是按照之前的稅率來開。