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甲公司為工業(yè)制造企業(yè),是增值稅一般納稅人。某年12月份甲公司發(fā)生了以下業(yè)務(wù),要求:請(qǐng)根據(jù)以下業(yè)務(wù)內(nèi)容編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(20分) 1公司收到昌達(dá)公司的投資款轉(zhuǎn)賬支票一張,金額1000000元,款已存入銀行。 2從行提取金5000元。 3購入A材料貨款10000元,增值稅額為1300元,材料已驗(yàn)收入庫 價(jià)稅款已用銀行存款支付。 4 通過轉(zhuǎn)賬方式給職工工資500000元。 5銷售產(chǎn)品乙企業(yè),貨2000元,增值稅率13%??铐?xiàng)尚未收 到。 6本月各部門領(lǐng)用材料33000元,其中M產(chǎn)品生產(chǎn)用10000元,N產(chǎn) 品生產(chǎn)用20000元,車間一般耗用2000元,管理部門領(lǐng)用1000元。 7固15500元,生產(chǎn)車間用固定資產(chǎn)折舊130000 元,管理部門用固定資產(chǎn)折舊25000元 8. 結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本,其中M產(chǎn)品120000元,N產(chǎn)品140000元。 912月31日結(jié)轉(zhuǎn)12月各損益類賬戶。(假設(shè)12月各損益類賬戶余額如 下;主營業(yè)務(wù)收入8000000元,其他業(yè)務(wù)收入2000000元) 10將公司12月份實(shí)的凈利潤3000000轉(zhuǎn)入“利潤分配”賬戶。

甲公司為工業(yè)制造企業(yè),是增值稅一般納稅人。某年12月份甲公司發(fā)生了以下業(yè)務(wù),要求:請(qǐng)根據(jù)以下業(yè)務(wù)內(nèi)容編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(20分)

1公司收到昌達(dá)公司的投資款轉(zhuǎn)賬支票一張,金額1000000元,款已存入銀行。
2從行提取金5000元。
3購入A材料貨款10000元,增值稅額為1300元,材料已驗(yàn)收入庫
價(jià)稅款已用銀行存款支付。

4 通過轉(zhuǎn)賬方式給職工工資500000元。
5銷售產(chǎn)品乙企業(yè),貨2000元,增值稅率13%??铐?xiàng)尚未收
到。
6本月各部門領(lǐng)用材料33000元,其中M產(chǎn)品生產(chǎn)用10000元,N產(chǎn)
品生產(chǎn)用20000元,車間一般耗用2000元,管理部門領(lǐng)用1000元。
7固15500元,生產(chǎn)車間用固定資產(chǎn)折舊130000
元,管理部門用固定資產(chǎn)折舊25000元
8.	結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本,其中M產(chǎn)品120000元,N產(chǎn)品140000元。	
912月31日結(jié)轉(zhuǎn)12月各損益類賬戶。(假設(shè)12月各損益類賬戶余額如
下;主營業(yè)務(wù)收入8000000元,其他業(yè)務(wù)收入2000000元)
10將公司12月份實(shí)的凈利潤3000000轉(zhuǎn)入“利潤分配”賬戶。
2022-06-20 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-20 16:34

1、借銀行存款1000000 貸實(shí)收資本1000000

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齊紅老師 解答 2022-06-20 16:34

2借庫存現(xiàn)金5000 貸銀行存款5000

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齊紅老師 解答 2022-06-20 16:34

3、借原材料10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1300 貸銀行存款11300

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齊紅老師 解答 2022-06-20 16:35

4、借應(yīng)付職工薪酬500000 貸銀行存款500000

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齊紅老師 解答 2022-06-20 16:36

5、借應(yīng)收賬款2260 貸主營業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅260

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齊紅老師 解答 2022-06-20 16:37

6、借生產(chǎn)成本-M產(chǎn)品10000 -N產(chǎn)品20000 制造費(fèi)用2000 管理費(fèi)用1000 貸原材料33000

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齊紅老師 解答 2022-06-20 16:38

7、借制造費(fèi)用130000 管理費(fèi)用25000 貸累計(jì)折舊155000

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齊紅老師 解答 2022-06-20 16:39

8借庫存商品-M產(chǎn)品120000 -N產(chǎn)品140000 貸生產(chǎn)成本-M產(chǎn)品120000 -N產(chǎn)品140000

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齊紅老師 解答 2022-06-20 16:39

9借主營業(yè)務(wù)收入8000000 其他業(yè)務(wù)收入2000000 貸本年利潤10000000

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齊紅老師 解答 2022-06-20 16:40

10借本年利潤3000000 貸利潤分配-未分配利潤3000000

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1、借銀行存款1000000 貸實(shí)收資本1000000
2022-06-20
你好 1. 收到迅飛有限責(zé)任公司投資款500000元,已存入銀行。 借:銀行存款,貸:實(shí)收資本 2.企業(yè)購進(jìn)A材料1000千克,單價(jià)10元,增值稅稅率為13%,增值稅額為1300元;款項(xiàng)已由銀行存款支付,材料尚未到達(dá)企業(yè)。 借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 3.上述A材料已驗(yàn)收入庫。 借:原材料,貸:在途物資 4.車間生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料50000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用材料30000元,車間管理部門一般耗用材料2000元,廠部管理部門耗用材料800元。 借:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸;原材料 5.結(jié)算本月應(yīng)付職工工資,其中,生產(chǎn)甲產(chǎn)品的工人工資40000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品的工人工資20000元。車間管理人員工資7000元,廠部管理人員工資3000元。 借:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 6、按規(guī)定計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊。其中:生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)3000元,廠部管理部門固定資產(chǎn)折舊費(fèi)1500元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 7. 將本月發(fā)生的制造費(fèi)用12000按生產(chǎn)工人工資比例分配計(jì)入甲、乙兩種產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。 借:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品,生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品,貸:制造費(fèi)用 8.本月生產(chǎn)的甲產(chǎn)品200件全部室工并驗(yàn)收入庫,其生產(chǎn)成本為98000元。 借;庫存商品—甲產(chǎn)品,貸:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品
2022-12-25
你好 1、借:固定資產(chǎn) 100000 貸:實(shí)收資本 2、借:在途物資 72000%2B200 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 9360 貸:應(yīng)付賬款 3、借:原材料 貸:在途物資 4、借:生產(chǎn)成本 10000 制造費(fèi)用 5000 管理費(fèi)用 3000 貸:原材料 5、借:制造費(fèi)用 3000 管理費(fèi)用 2000 貸:累計(jì)折舊 6、借:生產(chǎn)成本 40000 制造費(fèi)用 25000 管理費(fèi)用 15000 貸:應(yīng)付職工薪酬 7、借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 78000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 10140 8、借:主營業(yè)務(wù)成本 60000 貸;庫存商品 9、借:營業(yè)外支出 3500 貸:庫存現(xiàn)金 10、借:主營業(yè)務(wù)收入 78000 其他業(yè)務(wù)收入 20000 營業(yè)外收入 4000 貸:本年利潤
2022-01-16
你好,請(qǐng)把題目完整發(fā)過來
2021-03-02
您好 1.企業(yè)收到金華公司投資200000元,款項(xiàng)存入銀行. 借 銀行存款200000 貸 實(shí)收資本200000 2.企業(yè)收到云達(dá)公司作為投資投入的新設(shè)備一臺(tái),價(jià)值44000元. 借 固定資產(chǎn)44000 貸 實(shí)收資本44000 3.企業(yè)從銀行取得借款20000元,期限為3個(gè)月,款項(xiàng)已存入銀行. 借 銀行存款20000 貸 短期借款20000 4.企業(yè)購入甲原材料10噸,每噸2000元,增值稅2600元,以上款項(xiàng)以銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫. 借 原材料20000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額2600 貸 銀行存款22600 5.用銀行存款預(yù)付某單位購貨款8500元 借 預(yù)付賬款8500 貸 銀行存款8500 .6.行政部門用現(xiàn)金購買辦公用品一批,價(jià)值580元. 借 管理費(fèi)用580 貸 庫存現(xiàn)金580 7.用銀行存款支付本月電費(fèi)21000元,其中生產(chǎn)車間耗用15000元,行政部門耗用6000元.8.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中生產(chǎn)車間1600元,行政部門1200元,共2800元.9.生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲原材料5噸,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料4噸,車間一般耗用甲材料0.5噸.每噸成本2000元.10.計(jì)算本月工資費(fèi)用,,其中生產(chǎn)A.B產(chǎn)品工人工資各10000元,車間管理人員工資4500元,行政部門人員工資6600元.11.按工資總額的14%提取福利費(fèi)用.12.按兩種產(chǎn)品直接工資費(fèi)用比例分配制造費(fèi)用.13.本月生產(chǎn)A產(chǎn)品150件全部完工,
2022-02-16
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