你好在電子稅務(wù)局里面申請了嗎?
老師,我是建筑企業(yè),今年1月在外地預(yù)交了企業(yè)所的稅2000,但是今年我們企業(yè)應(yīng)交所得額都是負數(shù),那到明年匯算清繳,1月預(yù)交的這個錢會不會電子稅務(wù)局退給我們?如果退是自動退,還是需要申請?怎么退?
老師,我想問一下,我做匯算清繳2021年得企業(yè)所得稅時,發(fā)現(xiàn)去年多繳了,是可以抵扣今年的嗎?還是要做退稅申請,我在電子稅務(wù)局網(wǎng)上應(yīng)該怎么操作
企業(yè)所得稅,匯算清繳后需要退稅,但公章退不了,稅務(wù)局窗口說到網(wǎng)上申請,如何申請,怎么添加法人的卡號
老師,我們收到這個,我需要申辦退稅嗎,會不會有風(fēng)險尊敬的納稅人:2021年度企業(yè)所得稅匯繳申報已結(jié)束,你單位有多繳稅款,同時2021年度四季度未享受企業(yè)所得稅緩繳政策。若您年報未有作廢或更正申報記錄,請盡快登陸電子稅務(wù)局辦理退稅,辦理路徑:電子稅務(wù)局-我要辦稅-一般退(抵)稅管理-匯算清繳結(jié)算多繳退抵稅。若您年報有作廢或更正申報記錄,請攜帶公章到辦稅大廳辦理匯繳退稅。已辦...
請問匯算清繳企業(yè)所得稅的稅費,申請的先抵后退的方式,稅局通過了,但是并沒有直接打款到賬戶上,而是后面所發(fā)生的的企業(yè)所得稅,可以用來抵扣這個稅款,請問,這個要怎么分錄呢?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
是的,老師,怎么添加呀
我要辦稅—一般退(抵)稅管理—入庫減免退(抵)稅—打開退(抵)稅申請審批表,根據(jù)要求填報相關(guān)內(nèi)容并上傳已繳稅稅票;
那收款銀行卡如何添加
是選入庫減免嗎?不是選退抵稅費申請(匯算清繳)嗎?
我選的匯算清繳
你退稅的申請頁面截圖 我記得有一個退稅賬號
就是銀行名稱和賬號無法添加
如果你們有匯算清繳申請退稅的,可以單獨選擇這一個,如果沒有的話,就得選擇我寫的那個
就是只退匯算清繳這一個
那你就選擇這一個就 看一下申請表格里面有沒有退稅賬號,自己選擇的。
哎,老師,就是沒有,我一直在問的就是如何添加
我問了其它朋友了
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。