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外貿(mào)企業(yè)出口委托加工修理修配貨物,退免稅計稅依據(jù)是它委托給其他企業(yè)修理修配取得的增值稅專用發(fā)票上的金額嗎?應(yīng)該不是它開給購買方的增值稅專用發(fā)票吧?輸入特殊區(qū)域的水電氣,由購入的生產(chǎn)企業(yè)申報退稅還是由銷售方申報退稅?如果是購買方申報退稅的話還叫出口退稅嗎?

2022-06-18 20:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-18 22:10

是進項稅發(fā)票,不是開給購買方的銷項發(fā)票

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-18 22:11

根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈出口貨物勞務(wù)增值稅和消費稅管理辦法〉的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第24號)第七條第一項規(guī)定:“輸入特殊區(qū)域的水電氣,由購買水電氣的特殊區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)申報退稅。

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是進項稅發(fā)票,不是開給購買方的銷項發(fā)票
2022-06-18
1,代理進出口,代理公司沒有實質(zhì)銷售行為。 需要申報,這里按代理服務(wù)申報處理 按代理服務(wù)確認收入。其他代理資金屬于往來款項。 2,不開票,但還是屬于你的收入,按未開票銷售收入處理。
2022-07-01
借:管理費用-修理費2500 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額? 325 貸:銀行存款? ?2825
2023-12-11
你好,同學(xué)。 你是什么問題
2020-10-01
學(xué)員你好,具體問題是什么
2022-12-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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