學(xué)員你好,具體問題是什么
(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫,憑購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場不含稅售價(jià)600000元,因購貨方是長期合作客戶,兼購貨方購買量較大,給予購貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫。
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請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做呢(5)9月19日,收到某企業(yè)退貨一批,該批貨物系2022年7月份售出,因不符合購貨方要求,雙方協(xié)商未果,本月予以退回,貨物已驗(yàn)收入庫,憑購貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的“開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表”,開具紅字增值稅專用發(fā)票1份,全部款項(xiàng)33900元已退。(6)9月20日,銷售一批A型小家電,市場不含稅售價(jià)600000元,因購貨方是長期合作客戶,兼購貨方購買量較大,給予購貨方10%的價(jià)格折扣,折扣額與銷售額在同一張發(fā)票上注明,貨款尚未收到。(7)9月22日,為新修建廠房,購進(jìn)一批工程物資,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款1000000元,增值稅稅款130000元。(8)9月23日,收回委托加工B型小家電一批,該貨物材料成本250000元,同時(shí)收到受托單位開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)25000元,稅款3250元。銀行存款轉(zhuǎn)賬支付加工費(fèi),貨物驗(yàn)收入庫。
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請(qǐng)問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢嗎
公司沒有交租金,沒有房產(chǎn)稅,收到的物業(yè)費(fèi)發(fā)票抵扣會(huì)預(yù)警嗎,
老師 企業(yè)年報(bào) 沒有關(guān)聯(lián)單位 關(guān)聯(lián)表是不是就不用填了