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4.永江木業(yè)有限責(zé)任公司為增值稅一般納稅人,從事木制品加工銷售,增值稅納稅期限為1個月,會計(jì)核算遵循企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。2019 年度的利潤表中,營業(yè)收入為48870000元,利潤總額為6598980元。企業(yè)所得稅率25%。 經(jīng)聘請的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì),該公司的賬務(wù)處理符合會計(jì)制度的規(guī)定,獲取的其他信息如下: (1)發(fā)生企業(yè)所得稅法規(guī)定的視同銷售行為,應(yīng)確認(rèn)的視同銷售收入為1130 000元,視同銷售成本為1000000元。 (2)當(dāng)年雇傭的15名殘疾職工工資為320000元。 (3)銷售費(fèi)用中列支的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)為2250000元。 (4)管理費(fèi)用中列支業(yè)務(wù)招待費(fèi)600000元,新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用300000元。 (5)有一筆從其他企業(yè)借入的資金1000000元,本年度支付該項(xiàng)借款利息120 000元,已在財務(wù)費(fèi)用中列支,同期同類銀行貸款年利率 8%。(6)營業(yè)外支出中列支稅收滯納金和行政性罰款共50000元。(7)國債利息收入250000元。 要求:請計(jì)算該公司2019年度的應(yīng)納稅所得額。

2022-06-18 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-06-18 15:06

1視同收入需要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,納稅調(diào)增 1130000-1000000=130000

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齊紅老師 解答 2022-06-18 15:06

2殘疾人工資加計(jì)扣除100%納稅調(diào)減320000

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齊紅老師 解答 2022-06-18 15:08

3廣告費(fèi)扣除限額(48870000+1130000)*0.15=7500000納稅調(diào)增7500000-2250000=5250000

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齊紅老師 解答 2022-06-18 15:08

4業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除300000*0.6=180000 50000000*0.005=250000納稅調(diào)增300000-180000=120000

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齊紅老師 解答 2022-06-18 15:09

新產(chǎn)品研發(fā)加計(jì)扣除75%納稅調(diào)減210000

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齊紅老師 解答 2022-06-18 15:09

5財務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增 120000-1000000*0.08=40000

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齊紅老師 解答 2022-06-18 15:10

6.業(yè)外支出中列支稅收滯納金和行政性罰款納稅調(diào)增50000

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齊紅老師 解答 2022-06-18 15:10

7國債利息免稅,納稅調(diào)減250000

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齊紅老師 解答 2022-06-18 15:11

應(yīng)納稅所得額的計(jì)算 6598980+130000-320000+5250000+120000-210000+40000+50000-250000= 應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)字*25%

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1視同收入需要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,納稅調(diào)增 1130000-1000000=130000
2022-06-18
(48870000%2B1130000)*15%=7500000 (48870000%2B1130000)*0.5%=250000,調(diào)整600000-250000=350000 1000000*8%=80000,調(diào)整120000-80000=40000 v(6598980%2B1130000-1000000-320000%2B350000-300000*75%%2B40000%2B50000-250000)*25% 你計(jì)算一下結(jié)果,同學(xué)。
2022-06-18
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-06-10
1需要確認(rèn)收入和成本,同時納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額 1130000-1000000=130000
2022-06-21
你好,具體問題是什么
2022-06-17
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