您好,需要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)科目過度
老師,請問福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證轉(zhuǎn)出的分錄,這樣對嗎? 轉(zhuǎn)出:借,管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 再借,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 最后,借,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,請問進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄是這樣嗎? 轉(zhuǎn)出:借,管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 再借,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
請問老師,有張福利費(fèi)的票,6月份認(rèn)證、轉(zhuǎn)出,12月入的賬,那我6月的賬里寫 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 12月的賬里寫 借 管理費(fèi) 福利費(fèi) 貸現(xiàn)金 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 對嗎?
老師 一般納稅人通信科技行業(yè)收到5月份進(jìn)項(xiàng)專票 商品2000元稅額113.21 不含稅1886.79 要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎 分錄 借:管理費(fèi)用/福利費(fèi) 1886.79 借 應(yīng)交稅金/進(jìn)項(xiàng)113.21 貸:現(xiàn)金2000 借管理費(fèi)用/福利費(fèi) 貸應(yīng)交稅金/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 對嗎 老師
老師 福利費(fèi)發(fā)票已認(rèn)證 福利費(fèi)94.34稅額5.66 福利分錄借 管理費(fèi)用/福利費(fèi)94.34 借:應(yīng)交稅金/進(jìn)項(xiàng)5.66 貸:現(xiàn)金、借:應(yīng)付工資/福利費(fèi)94.34 貸:應(yīng)付工資/福利費(fèi)94.34 借:應(yīng)交稅金/進(jìn)項(xiàng) -5.66 借:應(yīng)交稅金/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5.66 是否正確
第一季度利潤表中的利潤總額跟資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤相差上一年的本年利潤的金額,這是啥原因呢
同一法人公司,或關(guān)聯(lián)企業(yè),互開發(fā)票,有三流證明,屬于虛設(shè)收入嗎
老師你好!企業(yè)是農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖,免增值稅所得稅,現(xiàn)在是玉米發(fā)票回不來,沒我發(fā)票入賬,這部分在所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增后交所得稅不
我們是一般納稅人人,給對方單位提供科創(chuàng)服務(wù)費(fèi),對方單位是小規(guī)模納稅人,需要開具普通發(fā)票,那我們開具普通發(fā)票時(shí)稅率還是是按6%開具嗎
老師運(yùn)輸公司的油費(fèi)和工資都計(jì)入成本嗎?
老師建設(shè)工程合同和承攬合同交印花稅的區(qū)別是什么
分期付款購入設(shè)備的賬務(wù)處理
這怎么回事 稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債自己填寫的
老師。一個(gè)公司有采礦權(quán),然后和另外一家公司合作,那家公司負(fù)責(zé)開采,開采的這家公司開具什么發(fā)票去有采礦權(quán)的那家公司結(jié)算呢?
現(xiàn)金流量表中,本月金額期末現(xiàn)金余額與本年累計(jì)金額期末現(xiàn)金余額為什么不一致呢?
老師列下 分錄
您好,借成本費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸相關(guān)科目
應(yīng)付工資下面還要設(shè)二級科目 福利費(fèi) 嗎
老師 拿到的那張食品的進(jìn)項(xiàng)專票 已認(rèn)證了 直接價(jià)稅合計(jì)做分錄可以嗎 還是只能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
您好,是需要設(shè)置的
您好,最好是先認(rèn)證后轉(zhuǎn)出