你好 支付網(wǎng)絡費8000元銀行已付款,發(fā)票沒拿到 借:預付賬款,貸:銀行存款 下月拿到發(fā)票 借:管理費用等科目,貸:預付賬款
支付了當月房租,沒拿到發(fā)票,怎么做會計分錄
我報銷了一筆打印機費用,銀行支付,借管理費用辦公費,貸,銀行存款,對嘛,?,后面我拿到發(fā)票,該怎么做會計分錄
本月辦公費發(fā)票未收到已付款,怎么做會計分錄?下月收到專用發(fā)票怎么做會計分錄?
老師,支付網(wǎng)絡費8000元銀行已付款,發(fā)票沒拿到,怎么做會計分錄?下月拿到發(fā)票又該怎么做會計分錄?
銀行存款已支付貨款。貨已入庫。未收到發(fā)票,怎么做分錄。發(fā)票過幾個月收到了又怎么做分錄。
老師,公司租辦公室,對方不給開票,只能對私付款,這種簽合同需要跟公司簽合同還是個人?? 付款我要對方給我提供收據(jù)還是什么?
2025最新個人所得稅工資薪金計算稅率
老師你好,麻煩請問一下,什么合同和業(yè)務可以開具9個點的專票? 麻煩讓歲月靜好老師回答,感謝。
老師好,一家小超市從其他地方進貨的窩窩頭出售,需不需要食品銷售許可證
拆遷款收到一部分要確認收入嗎?還是等全部收到再確認?
老師你好,我想問一下我們發(fā)出去藥品數(shù)量100,金額1000.運輸中發(fā)生破損數(shù)量20.金額200,物流賠付了200,隨行單當初開的100數(shù)量,金額1000。但是實際收到好的是80數(shù)量,金額800??蛻粢_發(fā)票80數(shù)量和金額800。我怎么處理隨行單和發(fā)票,破損部分怎么處理
老師請問一下就是我要注銷一家公司,然后之前都沒什么收入,申報了13個人的員工,賬面上掛了很多制造費用-工資, 我現(xiàn)在要注銷,我能不能更改之前年份個稅,減少人員申報工資,然后賬面上再重新改賬,然后制造費用的工資就沒那么多了,我再重新更正之前匯算清繳,財務報表也重新上傳,這樣行不行
麻煩問下,旅游業(yè)的差額做賬,報增值稅有區(qū)別嗎,一般納稅人的話,謝謝。
老師,請問公司2024年12月,現(xiàn)在查出有筆收入沒有申報,稅務要求我們更正申報,我想問哈賬務怎么做啊,報表那些怎么更正啊
老師,員工申報個稅的稅單要怎么打印啊
老師,網(wǎng)絡費屬于費用,屬于沒發(fā)票那個月份的費用。
你好 支付網(wǎng)絡費8000元銀行已付款,發(fā)票沒拿到 借:預付賬款,貸:銀行存款 下月拿到發(fā)票 借:管理費用等科目,貸:預付賬款 (是針對這個回復有什么疑問嗎)
是的老師,接上邊,這月支付了屬于這月費用,像你這樣做,兩三個月以后拿到發(fā)票,兩三個月以后再確認費用嗎
你好,是支付當月的費用的時候,還沒有取得發(fā)票嗎
老師,我一月份支付費用8000,費用不是應該產(chǎn)生在1月份嗎
你好,需要 看這個費用本來所屬月份 可能是1月份的,也可能是好幾個月的(比如1—6月份)
難道應該幾月份拿到發(fā)票再確認費用嗎
你好,沒有及時取得發(fā)票的情況下,可以先計提當月的費用
就是不會做會計分錄啊
你好 還沒有取得發(fā)票,計提的分錄是 借:管理費用等科目,貸:應付賬款—暫估 取得發(fā)票的時候,把計提的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應分錄?
老師,支付網(wǎng)絡費8000元銀行已付款,發(fā)票沒拿到,怎么做會計分錄?下月拿到發(fā)票又該怎么做會計分錄?老師你是沒看我的問題嗎
你好 支付網(wǎng)絡費8000元銀行已付款,發(fā)票沒拿到 借:預付賬款,貸:銀行存款 下月拿到發(fā)票 借:管理費用等科目,貸:預付賬款 (我有認真回復?。?
老師接上邊我認為費用應該算支付這個月的借:管理費用,貸銀行存款8000.,這張做下月收到發(fā)票就不知道該怎么做了
你好 下月收到發(fā)票,先沖銷這個月的無票費用,借:銀行存款,貸:管理費用 然根據(jù)發(fā)票做費用分錄,借:管理費用,貸:銀行存款??