借管理費用,職工教育經(jīng)費 貸、應(yīng)付職工薪酬、職工教育經(jīng) 借應(yīng)付職工薪酬、職工教育經(jīng)費貸、銀行存款。
老師您好!請問員工繼續(xù)教育,還要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬這個科目中轉(zhuǎn)嗎?還是直接出借管理費用員工繼續(xù)教育,貸銀行存款
老師,收到一張非學(xué)歷教育服務(wù)培訓(xùn)費的電子普通發(fā)票1000元,計提:借:管理費用-職工教育經(jīng)費100貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費1000,支付:借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費1000,貸:銀行存款1000
請問職教教育費過渡到應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費科目嗎?還是直接做借:管理費用,貸:銀行存款
老師好,總經(jīng)理培訓(xùn)費49800元是年費,我按月分?jǐn)?,分錄為?yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費,貸:銀行存款,分?jǐn)偨?管理費用-職工教育經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費對嗎?
老師好!老師,會計繼續(xù)教育發(fā)票是計入職工教育經(jīng)費嗎? 1.發(fā)生時先計提: 借:管理費用—職工教育經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費 2.付款時 借:應(yīng)付職工薪酬—職工教育經(jīng)費 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 對嗎?謝謝!
老師,3月份補了去年的收入,當(dāng)時只是修改了增值稅申報表交了增值稅,匯算所得稅時收入需要通過105000表調(diào)整還是在主表上把營業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷項稅額比進(jìn)項稅額多,增值稅怎么計提與繳納?
請問個體工商戶開票時本應(yīng)開具百分之一的全部開成免稅了,月不超10萬,稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話
開出去18465含稅13%發(fā)票,開回來14871.426含稅13%進(jìn)票回來。問:增值稅稅負(fù)是多少。
老師記長期待攤費用里的行政罰款滯納金,年報所得稅不用分開填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個稅數(shù)據(jù)沒有帶出來怎么處理
老師,請問申報企業(yè)所得稅年報(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報的嗎?我會申報小規(guī)模的,一般納稅人沒有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個公司一張憑證?