是的,就那樣處理就是了

附加稅減半征收得分錄是這樣的嗎? 計提的時候: 借:稅金及附加30 貸:應(yīng)交稅費_附加稅30 減半的時候 借:應(yīng)交稅費_附加稅15 貸:營業(yè)外收入-減免稅費15 銀行扣款: 借:應(yīng)交稅費_附加稅15 貸:銀行存款15 或者減半的時候,能不能沖回稅金及附加 ,跟計提的時候做相反分錄???。
加計遞減實際繳納的時候 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:營業(yè)外收入(加計遞減部份) 銀行存款 這種就會把12月遞減的那部份計算在跨年的1月報表上面體現(xiàn),是對的嗎?
企業(yè)招用退役士兵減免增值稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 這步是在實際繳納時做嗎?比如:1月申報12月的 是做到1月份繳納時嗎
小微企業(yè),一般納稅人,享受減免六稅兩費政策,今年3月份我收到稅務(wù)局退回的今年1,2月份的附加稅退稅是做沖減稅金及附加呢還是確認其他收益?借:銀行存款貸:其他收益,這樣可以嗎?增值稅銷項不用交吧?
老師,2022年對小微企業(yè)附加稅減免,1月份的時間,是實交了,現(xiàn)在退回一半,是借銀行存款,貸,營業(yè)外收入嗎
企業(yè)每月對職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報個稅工資薪金所得嗎
轉(zhuǎn)給法人的報銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個月能開上個月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個人都生產(chǎn)的。
個稅利潤總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營所得稅是?
個稅利潤總額20365.25,交經(jīng)營所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無票收入,指的是對公的還是什么
請問小規(guī)模納稅人銷售收入超過30萬和沒超過都怎么記賬?
現(xiàn)在個人可以開公司抬頭的電話費,但備注欄會寫個人姓名以及電話號,開這樣的發(fā)票如何寫會計分錄?如果是個人抬頭的電話費發(fā)票,如何寫會計分錄?